Orden de Compra. Nº2626-809-SE22 "INSUMOS PARA FIESTA DE ADULTO MAYOR "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-809-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA FIESTA DE ADULTO MAYOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2629-37-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 159567,89
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATRICIA VERONICA
Razón Social LEVADURA SPA
R.U.T. 76.618.637-8
Sucursal PATRICIA VERONICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos380UnidadQUEQUE INDIVIDUAQUEQUE INDIVIDUAL $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.320 $ 271.320
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos300UnidadEMPANADA DE QUESOEMPANADA DE QUESO $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.900 $ 453.900
48101915
Bandejas de servicio20UnidadBANDEJAS DE CARTÓN GRANDESBANDEJAS DE CARTÓN GRANDES $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680
50202311
Bebidas23UnidadBEBIDA 3 LITROSBEBIDA 3 LITROS $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.119 $ 54.119
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos400UnidadVASOS PLÁSTICOS DESECHABLESVASOS PLÁSTICOS DESECHABLES $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.612
52121602
Servilletas10UnidadPAQUETES DE SERVILLETASPAQUETES DE SERVILLETAS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
Total Neto $ 839.831
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.568
TOTAL OC $ 999.399


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.