Orden de Compra. Nº2626-809-SE23 "INSUMOS PARA ACTIVIDAD PROGRAMA PRODESAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-809-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-09-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA ACTIVIDAD PROGRAMA PRODESAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-42-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 4181,0222
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bazar y Confitería Maggi
Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO
R.U.T. 13.751.266-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bazar y Confitería Maggi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos25UnidadVASO DESECHABLE PLÁSTICOVASO DESECHABLE PLÁSTICO $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.675 $ 1.675
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadGALLETAS DULCESGALLETAS DULCES $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924
50202304
Jugos y néctar envasados4UnidadJUGO 1.5 LITROSJUGO 1.5 LITROS $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.716 $ 5.714
50202310
Agua mineral1UnidadAGUA MINERAL CON GAS 1.6 LITROSAGUA MINERAL CON GAS 1.6 LITROS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
50202310
Agua mineral1UnidadAGUA MINERAL SIN GAS 1.6 LITROSAGUA MINERAL SIN GAS 1.6 LITROS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos25UnidadVASO DESECHABLE PLUMAVIT TÉRMICOVASO DESECHABLE PLUMAVIT TÉRMICO $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.675 $ 1.675
Total Neto $ 22.005
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.181
TOTAL OC $ 26.186


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.