Orden de Compra. Nº2626-871-SE23 "INSUMOS SEGURIDAD CIUDADANA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-871-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-10-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS SEGURIDAD CIUDADANA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-42-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 8937,8983
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bazar y Confitería Maggi
Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO
R.U.T. 13.751.266-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bazar y Confitería Maggi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201711
Té instantáneo1UnidadCAJA DE TE (100 BOLSITAS)CAJA DE TE (100 BOLSITAS) $ 4.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.109 $ 4.109
50201709
Café instantáneo1UnidadTARRO DE CAFETARRO DE CAFE $ 4.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.782 $ 4.782
50202303
Jugos y néctar concentrados10UnidadJUGOS 1.5JUGOS 1.5 $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.290 $ 14.286
50202310
Agua mineral10UnidadAGUA MINERAL 1.5 LITROSAGUA MINERAL 1.5 LITROS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
52121602
Servilletas3UnidadSERVILLETASSERVILLETAS $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.765
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar1UnidadAZÚCARAZÚCAR $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASOS TÉRMICOSVASOS TÉRMICOS $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.722
52151704
Cucharas domésticas100UnidadCUCHARAS DESECHABLESCUCHARAS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
Total Neto $ 47.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.938
TOTAL OC $ 55.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.