Orden de Compra. Nº2626-879-SE17 "COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-879-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-06-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2628-33-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 8648,9558
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Librería Comercial
Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.531.350-1
Sucursal Librería Comercial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes1BolsaBOLSA ELASTICO 1 KG.BOLSA ELASTICO 1 KG. $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193
14111509
Artículos de papelería1CajaCAJA RESMAS FOTOC. LASER OFICOCAJA RESMAS FOTOC. LASER OFICO $ 29.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.403 $ 29.403
31201515
Cintas de papel6UnidadCINTA EMBALAJE 48 MM X100 MT TRASNPARENTECINTA EMBALAJE 48 MM X100 MT TRASNPARENTE $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992
14111529
Rollos para télex20UnidadPLIEGO PAPEL KRAFPLIEGO PAPEL KRAF $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
14111610
Cartulina15UnidadPLIEGO CARTULINA COLORPLIEGO CARTULINA COLOR $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.395
60121150
Papel Crepé10UnidadPAPEL BOND ACONCAGUA 80 GR.PAPEL BOND ACONCAGUA 80 GR. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
14111610
Cartulina10UnidadCARTULINA 53X75 VERTE ARTELCARTULINA 53X75 VERTE ARTEL $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.597
Total Neto $ 45.521
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.649
TOTAL OC $ 54.170


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.