Orden de Compra. Nº2626-906-SE21 "MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-906-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2628-2-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 58983,011
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Librería Comercial
Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.531.350-1
Sucursal Librería Comercial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta2UnidadCAJA 50 LÁPIZ PASTA AZULCAJA 50 LÁPIZ PASTA AZUL $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.194 $ 25.193
14111531
Libros o cuadernos de registro6UnidadLIBRO DE ACTAS 50 HOJASLIBRO DE ACTAS 50 HOJAS $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.598 $ 17.597
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10UnidadCAJA DE 5 RESMA OFICIOCAJA DE 5 RESMA OFICIO $ 18.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.790 $ 184.790
44121618
Tijeras6UnidadTIJERA OFICINA TIJERA OFICINA $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.598 $ 17.597
44103103
Tóner4UnidadTONER P/HP 285ATONER P/HP 285A $ 10.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.664 $ 43.664
44122104
Clips para papel10UnidadPORTA CLIPS CUADRADO CHICO PORTA CLIPS CUADRADO CHICO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
14111802
Recibos o libros de recibos20UnidadVALE POR 100 HOJASVALE POR 100 HOJAS $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.597
Total Neto $ 310.437
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.983
TOTAL OC $ 369.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.