Orden de Compra. Nº2626-913-SE18 "COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA PROGRAMA VINCULO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-913-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-07-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA PROGRAMA VINCULO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2628-25-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 16100,6247
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Librería Comercial
Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.531.350-1
Sucursal Librería Comercial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador1Unidad no definidaCAJA DE RESMAS CAJA DE RESMAS $ 27.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.723 $ 27.723
44121618
Tijeras1Unidad no definidaTIJERAS TIJERAS $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395 $ 2.395
60121518
Lápices de grafito3Unidad no definidaLAPICES DE COLORES.LAPICES DE COLORES. $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.815 $ 7.815
44121707
Lápices de colores15Unidad no definidaPLUMONES DE COLORES PLUMONES DE COLORES $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.080 $ 25.084
14111525
Papel multiuso1Unidad no definidaCAJA OPALINA CAJA OPALINA $ 9.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.228 $ 9.228
60121524
Bolígrafos de gel7Unidad no definidaLAPICES GEL LAPICES GEL $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.236 $ 5.235
44121612
Cuchillos cartoneros3Unidad no definidaCUCHILLO CARTONERO CUCHILLO CARTONERO $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.261
60121108
Croqueras3Unidad no definidaBLOCK MEDIUMBLOCK MEDIUM $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 84.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.101
TOTAL OC $ 100.841


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.