Orden de Compra. Nº
2626-938-SE18
"
COMPRA DE INSUMOS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2626-938-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-07-2018
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE INSUMOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2626-25-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215221299 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT 1
Comuna
Putaendo
Impuesto
4053,8685
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
carmen rosa mendez donoso
Razón Social
CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T.
3.250.100-1
Sucursal
carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
1
Unidad
CAFÉ
CAFÉ
$ 3.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.555
$ 3.555
50201713
Bolsitas de te
1
Unidad
TE
TE
$ 1.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.941
$ 1.941
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
Unidad
AZÚCAR
AZÚCAR
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Unidad
GALLETAS GRETEL CHOCOLATE
GALLETAS GRETEL CHOCOLATE
$ 555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.220
$ 2.218
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Unidad
GALLETAS CHAMPAÑA
GALLETAS CHAMPAÑA
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.849
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad
VASOS DE PLUMAVIT
VASOS DE PLUMAVIT
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.101
52151704
Cucharas domésticas
30
Unidad
CUCHARAS PLÁSTICAS
CUCHARAS PLÁSTICAS
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.020
$ 1.008
44111606
Bandejas de cajas o alcancías
3
Unidad
BANDEJAS DE CARTÓN
BANDEJAS DE CARTÓN
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.236
$ 1.235
50181905
Galletas dulces o pastelitos
6
Unidad
GALLETAS OBSECION
GALLETAS OBSECION
$ 555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.330
$ 3.328
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Unidad
GALLETAS DONUTS
GALLETAS DONUTS
$ 555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.220
$ 2.218
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Unidad
GALLETAS TUAREG
GALLETAS TUAREG
$ 303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.212
$ 1.210
Total Neto
$ 21.336
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.054
TOTAL OC
$ 25.390
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.