Orden de Compra. Nº
2626-954-SE23
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INSUMOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2626-954-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2626-42-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT 1
Comuna
Putaendo
Impuesto
15131,2922
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Bazar y Confitería Maggi
Razón Social
NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO
R.U.T.
13.751.266-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Bazar y Confitería Maggi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
40
Unidad
BEBIDA EN LATA
BEBIDA EN LATA
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.600
$ 33.614
50201710
Té de hierbas
1
Unidad
CAJA GRANDE DE TÉ
CAJA GRANDE DE TÉ
$ 4.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.109
$ 4.109
50201706
Café
1
Unidad
TARRO GRANDE DE CAFÉ
TARRO GRANDE DE CAFÉ
$ 4.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.782
$ 4.782
50202304
Jugos y néctar envasados
3
Unidad
JUGO NECTAR 1.5 LITROS
JUGO NECTAR 1.5 LITROS
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.287
$ 4.286
50202311
Bebidas
4
Unidad
BEBIDA 3 LITROS DESECHABLE
BEBIDA 3 LITROS DESECHABLE
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.748
$ 9.748
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
Unidad
AZÚCAR KILO
AZÚCAR KILO
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
73121804
Servicios de fabricación de cemento, cal o yeso
1
Unidad
KILO DE CAL
KILO DE CAL
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
60121236
Pinceles
6
Unidad
PINCELES GRUESOS DEL NÚMERO 6
PINCELES GRUESOS DEL NÚMERO 6
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.048
$ 6.048
14111805
Talones o talonarios
15
Unidad
TALONARIO "VALE POR"
TALONARIO "VALE POR"
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.120
Total Neto
$ 79.638
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.131
TOTAL OC
$ 94.769
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.