Orden de Compra. Nº2626-986-SE20 "INSUMOS PARA PROGRAMA OPD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-986-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-11-2020
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA PROGRAMA OPD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-6-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 7518,15788
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca3,242UnidadNARANJASNARANJAS $ 1.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.537 $ 3.537
50202301
Agua60UnidadAGUA VITAL SIN GASAGUA VITAL SIN GAS $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.220 $ 26.220
50131701
Leche o productos de mantequilla10UnidadLECHE CHOCOLATELECHE CHOCOLATE $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.610 $ 2.610
50202304
Jugos y néctar envasados10UnidadNECTAR NARANJANECTAR NARANJA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Unidad InternacionalGALLETAS MINI DE VINOGALLETAS MINI DE VINO $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850
73131902
Servicios de elaboración de productos de cereales1Unidad InternacionalCAJA CEREALCAJA CEREAL $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.605 $ 2.605
52151502
Platos desechables domésticos1Unidad InternacionalPLATOS DESECHABLESPLATOS DESECHABLES $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 731 $ 731
52151503
Cubertería desechable doméstica10Unidad InternacionalTENEDOR PLASTICOTENEDOR PLASTICO $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340 $ 336
Total Neto $ 39.569
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.518
TOTAL OC $ 47.087


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.