Orden de Compra. Nº2626-992-SE18 "COMPRA DE INSUMOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-992-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-08-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-25-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152212999 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 4010,702457
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo5UnidadBOLSAS DE TUYO BOLSAS DE TUYO $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadGALLETAS FRACGALLETAS FRAC $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.654 $ 3.655
50181905
Galletas dulces o pastelitos2UnidadBOLSAS DE SAPITOSBOLSAS DE SAPITOS $ 2.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.126 $ 5.126
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo4UnidadBOLSAS DE BROCHETAS BOLSAS DE BROCHETAS $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
50202311
Bebidas2UnidadBEBIDAS FANTA 3 LITROSBEBIDAS FANTA 3 LITROS $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380 $ 2.380
50202311
Bebidas1UnidadBEBIDAS DE 3 LITROS BEBIDAS DE 3 LITROS $ 1.473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.473 $ 1.473
50202311
Bebidas1UnidadBEBIDAS DE 3 LITROS ZERO BEBIDAS DE 3 LITROS ZERO $ 1.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.404 $ 1.404
Total Neto $ 20.508
Descuento $ 0
Cargos $ 601
IVA  19  % $ 4.011
TOTAL OC $ 25.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.