Orden de Compra. Nº
2628-161-SE24
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PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA II
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2628-161-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA II
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2626-55-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
AV. ALESSANDRI 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 150/24 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
AV. ALESSANDRI 196
Comuna
Putaendo
Impuesto
45161,4344
Dirección de Envío de la Factura
AV. ALESSANDRI 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Bazar y Confitería Maggi
Razón Social
NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO
R.U.T.
13.751.266-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Bazar y Confitería Maggi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
2
Caja
CAJA DE TE 100 UDS
$ 4.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.226
$ 9.226
50201710
Té de hierbas
2
Caja
CAJA DE HIERBAS SURTIDAS 100 UDS
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.564
$ 7.563
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
300
Unidad
VASOS PLASTICOS
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.100
$ 20.166
50202304
Jugos y néctar envasados
15
Unidad
JUGOS 1.5 LITROS VARIEDADES
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.695
$ 22.689
50202310
Agua mineral
10
Unidad
AGUA CON GAS 1.6 LITROS
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.920
$ 10.924
50202310
Agua mineral
10
Unidad
AGUA SIN GAS 1.6 LITROS
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.920
$ 10.920
50202310
Agua mineral
10
Unidad
AGUAS SABORIZADAS 1.6 LITROS
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.610
$ 12.610
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
Unidad
ENDULZANTE DE STEVIA 180 ML
$ 3.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.605
$ 3.605
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
250
Unidad
VASOS POLIPAPEL
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.513
52151704
Cucharas domésticas
100
Unidad
CUCHARAS PLASTICAS PARA TE
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.201
60122503
Bandejas o placas de papel
10
Unidad
BANDEJAS DE CARTON
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.882
70141902
Servicios de cosecha de frutales y frutos secos
2
kilogramo
MIX DE FRUTOS SECOS
$ 11.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.530
$ 23.529
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
2
kilogramo
AZUCAR 1 KG
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.521
14111705
Servilletas de papel
2
Paquete
SERVILLETAS 300 UND
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.026
$ 5.025
50181905
Galletas dulces o pastelitos
25
Paquete
GALLETAS SURTIDAS 05 MANA 05 CRACKELET 05 GRETEL 05 BOCADITOS 05 GRILL
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.300
$ 27.300
50201706
Café
4
Frasco
CAFE GRANULADO 200 GRS
$ 10.002,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.008
$ 40.008
Total Neto
$ 237.683
Descuento
$ 0
Cargos
$ 9
IVA
19
%
$ 45.161
TOTAL OC
$ 282.853
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.