Orden de Compra. Nº2628-161-SE24 "PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA II"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2628-161-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2024
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA II
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-55-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra AV. ALESSANDRI 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 150/24 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación AV. ALESSANDRI 196
Comuna Putaendo
Impuesto 45161,4344
Dirección de Envío de la Factura AV. ALESSANDRI 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bazar y Confitería Maggi
Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO
R.U.T. 13.751.266-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bazar y Confitería Maggi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te2CajaCAJA DE TE 100 UDS  $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.226 $ 9.226
50201710
Té de hierbas2CajaCAJA DE HIERBAS SURTIDAS 100 UDS  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.563
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos300UnidadVASOS PLASTICOS  $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.100 $ 20.166
50202304
Jugos y néctar envasados15UnidadJUGOS 1.5 LITROS VARIEDADES  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.695 $ 22.689
50202310
Agua mineral10UnidadAGUA CON GAS 1.6 LITROS  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924
50202310
Agua mineral10UnidadAGUA SIN GAS 1.6 LITROS  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
50202310
Agua mineral10UnidadAGUAS SABORIZADAS 1.6 LITROS  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1UnidadENDULZANTE DE STEVIA 180 ML  $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.605 $ 3.605
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos250UnidadVASOS POLIPAPEL  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.513
52151704
Cucharas domésticas100UnidadCUCHARAS PLASTICAS PARA TE  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.201
60122503
Bandejas o placas de papel10UnidadBANDEJAS DE CARTON  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
70141902
Servicios de cosecha de frutales y frutos secos2kilogramoMIX DE FRUTOS SECOS  $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.530 $ 23.529
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2kilogramoAZUCAR 1 KG  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
14111705
Servilletas de papel2PaqueteSERVILLETAS 300 UND  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026 $ 5.025
50181905
Galletas dulces o pastelitos25PaqueteGALLETAS SURTIDAS 05 MANA 05 CRACKELET 05 GRETEL 05 BOCADITOS 05 GRILL  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300
50201706
Café4FrascoCAFE GRANULADO 200 GRS  $ 10.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.008 $ 40.008
Total Neto $ 237.683
Descuento $ 0
Cargos $ 9
IVA  19  % $ 45.161
TOTAL OC $ 282.853


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.