Orden de Compra. Nº2628-23-SE16 "Materiales para reparaciones menores"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2628-23-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-01-2016
Nombre de la Orden de Compra Materiales para reparaciones menores
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-6-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra AV. ALESSANDRI 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación AV. ALESSANDRI 196
Comuna Putaendo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AV. ALESSANDRI 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte2GalónEsmalte BlancoEsmalte Blanco $ 21.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.380 $ 42.380
31211604
Diluyentes para pinturas2BotellaAguarrás 1 litroAguarrás 1 litro $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.460 $ 2.460
31162804
Topes de puerta1UnidadAldaba puerta 3"Aldaba puerta 3" $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100 $ 100
31211904
Brochas1UnidadBrocha URO 5/8x3"Brocha URO 5/8x3" $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320 $ 1.320
40141702
Grifos2UnidadCombinación lavaplato Standard CC-7 1001Combinación lavaplato Standard CC-7 1001 $ 38.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.320 $ 76.320
39121409
Conectores de cables eléctricos2UnidadConector coaxial Conector coaxial $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200
31201603
Gomas10UnidadGoma llave 3/8"Goma llave 3/8" $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
31201603
Gomas10UnidadGoma roja agua caliente 1/2"Goma roja agua caliente 1/2" $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRodillo lana 18 cm.Rodillo lana 18 cm. $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1RolloHuincha aislante 3M negra 20 mts.Huincha aislante 3M negra 20 mts. $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
Total Neto $ 127.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 127.910

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.