Orden de Compra. Nº2628-266-SE16 "Materiales para reparaciones menores"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2628-266-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-06-2016
Nombre de la Orden de Compra Materiales para reparaciones menores
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-6-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra AV. ALESSANDRI 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación AV. ALESSANDRI 196
Comuna Putaendo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AV. ALESSANDRI 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211507
Pinturas en aerosol4LataSpray blanco brillante 485ccSpray blanco brillante 485cc $ 2.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.520 $ 8.520
31231313
Tubería de plástico1,5UnidadTubería PVC Sanit 50mmTubería PVC Sanit 50mm $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020 $ 1.020
31162506
Soporte de pared1UnidadVinilit 25ccVinilit 25cc $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 590
26121613
Cable aislado o forrado1UnidadAlargador 10 mts.Alargador 10 mts. $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
31191501
Papeles de lija2UnidadLija fierro 150Lija fierro 150 $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740 $ 740
31191501
Papeles de lija4UnidadLija fierro 80Lija fierro 80 $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.720 $ 1.720
30103206
Rejilla de plástico1UnidadRejilla PVC pileta 100mm blancaRejilla PVC pileta 100mm blanca $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360 $ 360
39121525
Interruptores infusibles2UnidadInterruptor 16A LegrandInterruptor 16A Legrand $ 4.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.280 $ 9.280
11151510
Fibras vegetales1OvilloCordel plásticoCordel plástico $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
Total Neto $ 36.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 36.830

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.