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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2628-286-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS ACTIVIDAD COMUNITARIA LAS COIMAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2626-55-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
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R.U.T. |
69.050.700-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AV. ALESSANDRI 196 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
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R.U.T. |
69.050.700-5 |
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Dirección de Facturación |
AV. ALESSANDRI 196 |
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Comuna |
Putaendo
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Impuesto |
8478,56 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. ALESSANDRI 196 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Bazar y Confitería Maggi |
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Razón Social |
NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO
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R.U.T. |
13.751.266-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Bazar y Confitería Maggi |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60121236
| Pinceles | 1 | Unidad | PINCEL SUAVE N° 6 | |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840
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$ 840
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60121236
| Pinceles | 1 | Unidad | PINCEL SUAVE N° 10 | |
$ 1.304,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.304
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$ 1.304
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41105301
| Cajas de gel | 1 | Unidad | GEL FIJADOR | |
$ 2.933,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.933
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$ 2.933
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52152201
| Láminas o papel para forrar estantes | 7 | Unidad | LAMINAS STICKER BRILLANTES | |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.880
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$ 5.880
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52121703
| Toalla de cara | 2 | Unidad | TOALLAS HUMEDAS | |
$ 2.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.026
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$ 5.026
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60121206
| Pintura de maquillaje | 4 | Unidad | LAPICES DE OJOS COLOR CAFE Y NEGRO | |
$ 1.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.044
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$ 5.044
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14111703
| Toallas de papel | 1 | Pack | TOALLA PAPEL TRI PACK | |
$ 1.765,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.765
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$ 1.765
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60121204
| Pintura de témpera lavable | 2 | Pack | SET PINTA CARITAS | |
$ 10.916,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.832
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$ 21.832
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Total Neto
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$ 44.624
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.479
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$ 53.103
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.