Orden de Compra. Nº2628-286-SE24 "INSUMOS ACTIVIDAD COMUNITARIA LAS COIMAS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2628-286-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDAD COMUNITARIA LAS COIMAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-55-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra AV. ALESSANDRI 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 270/24 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación AV. ALESSANDRI 196
Comuna Putaendo
Impuesto 8478,56
Dirección de Envío de la Factura AV. ALESSANDRI 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bazar y Confitería Maggi
Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO
R.U.T. 13.751.266-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bazar y Confitería Maggi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121236
Pinceles1UnidadPINCEL SUAVE N° 6  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
60121236
Pinceles1UnidadPINCEL SUAVE N° 10  $ 1.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.304 $ 1.304
41105301
Cajas de gel1UnidadGEL FIJADOR  $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.933 $ 2.933
52152201
Láminas o papel para forrar estantes7UnidadLAMINAS STICKER BRILLANTES  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
52121703
Toalla de cara2UnidadTOALLAS HUMEDAS  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026 $ 5.026
60121206
Pintura de maquillaje4UnidadLAPICES DE OJOS COLOR CAFE Y NEGRO  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.044
14111703
Toallas de papel1PackTOALLA PAPEL TRI PACK  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765
60121204
Pintura de témpera lavable2PackSET PINTA CARITAS  $ 10.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.832 $ 21.832
Total Neto $ 44.624
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.479
TOTAL OC $ 53.103


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.