Orden de Compra. Nº2628-368-SE24 "CAPACITACION MAISF"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2628-368-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2024
Nombre de la Orden de Compra CAPACITACION MAISF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-55-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra AV. ALESSANDRI 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 351/24 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación AV. ALESSANDRI 196
Comuna Putaendo
Impuesto 66180,515
Dirección de Envío de la Factura AV. ALESSANDRI 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bazar y Confitería Maggi
Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO
R.U.T. 13.751.266-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bazar y Confitería Maggi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua1BidónAGUA RECARGABLE  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689
50201713
Bolsitas de te4CajaTE CEYLAN 100 BOLSITAS  $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.452 $ 18.452
44121701
Lápiz pasta2CajaLAPICES PASTA AZUL PUNTA FINA  $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.614 $ 33.614
14111530
Notas de papel autoadhesivo5UnidadNOTAS ADHESIVAS 76*76 100 HOJAS COLOR PASTEL  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.405 $ 8.405
44122011
Carpetas para archivos50UnidadCARPETAS PLASTIFICADAS  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.200 $ 33.200
52151704
Cucharas domésticas200UnidadCUCHARAS DESECHABLES DE TE  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos200UnidadVASOS TERMICOS DESECHABLES  $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.400
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2UnidadENDULZANTE STEVIA 270 ML  $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.210 $ 7.210
50181905
Galletas dulces o pastelitos50UnidadBROWNIE CASERO  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos50UnidadCALZONES ROTOS  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400
50181901
Pan fresco50UnidadSANDWISH ALIADO  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.050 $ 84.050
50201706
Café2TarroCAFE 170 GRS  $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.068 $ 10.068
50192110
Nueces o frutos secos2kilogramoFRUTOS SECOS MIX  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos30PaqueteGALLETAS DE CEREAL TAMAÑO FAMILIAR  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.430 $ 50.430
Total Neto $ 348.318
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.181
TOTAL OC $ 414.499


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.