Orden de Compra. Nº
2628-368-SE24
"
CAPACITACION MAISF
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2628-368-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
CAPACITACION MAISF
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2626-55-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
AV. ALESSANDRI 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 351/24 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
AV. ALESSANDRI 196
Comuna
Putaendo
Impuesto
66180,515
Dirección de Envío de la Factura
AV. ALESSANDRI 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Bazar y Confitería Maggi
Razón Social
NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO
R.U.T.
13.751.266-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Bazar y Confitería Maggi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202301
Agua
1
Bidón
AGUA RECARGABLE
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.689
$ 2.689
50201713
Bolsitas de te
4
Caja
TE CEYLAN 100 BOLSITAS
$ 4.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.452
$ 18.452
44121701
Lápiz pasta
2
Caja
LAPICES PASTA AZUL PUNTA FINA
$ 16.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.614
$ 33.614
14111530
Notas de papel autoadhesivo
5
Unidad
NOTAS ADHESIVAS 76*76 100 HOJAS COLOR PASTEL
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.405
$ 8.405
44122011
Carpetas para archivos
50
Unidad
CARPETAS PLASTIFICADAS
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.200
$ 33.200
52151704
Cucharas domésticas
200
Unidad
CUCHARAS DESECHABLES DE TE
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
200
Unidad
VASOS TERMICOS DESECHABLES
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.400
$ 13.400
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad
ENDULZANTE STEVIA 270 ML
$ 3.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.210
$ 7.210
50181905
Galletas dulces o pastelitos
50
Unidad
BROWNIE CASERO
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
50
Unidad
CALZONES ROTOS
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.400
$ 16.400
50181901
Pan fresco
50
Unidad
SANDWISH ALIADO
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.050
$ 84.050
50201706
Café
2
Tarro
CAFE 170 GRS
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.068
$ 10.068
50192110
Nueces o frutos secos
2
kilogramo
FRUTOS SECOS MIX
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Paquete
GALLETAS DE CEREAL TAMAÑO FAMILIAR
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.430
$ 50.430
Total Neto
$ 348.318
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 66.181
TOTAL OC
$ 414.499
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.