Orden de Compra. Nº2628-390-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2628-79-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Putaendo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2628-390-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2628-79-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 2628-79-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social Ilustre Municipalidad de Putaendo
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra AV. ALESSANDRI 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Putaendo
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación AV. ALESSANDRI 196
Comuna Putaendo
Impuesto 4797,5
Dirección de Envío de la Factura AV. ALESSANDRI 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor A.S.G. TIMBRES LIMITADA
Razón Social A.S.G. TIMBRES LIMITADA
R.U.T. 76.339.070-5
Sucursal A.S.G. TIMBRES LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121604
Timbres y sellos5UnidadTIMBRES CESFAM VALLE DE LOS LIBERTADORES (VER ARCHIVO ADJUNTO )  $ 5.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.250 $ 25.250
Total Neto $ 25.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.798
TOTAL OC $ 30.048


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.