Orden de Compra. Nº2628-513-SE16 "Material de Aseo para el Cesfam y las Postas.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2628-513-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2016
Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo para el Cesfam y las Postas.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-6-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra AV. ALESSANDRI 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación AV. ALESSANDRI 196
Comuna Putaendo
Impuesto 46473,335
Dirección de Envío de la Factura AV. ALESSANDRI 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes20LataLysoform LavandaLysoform Lavanda $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.480 $ 38.487
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadCIF cremaCIF crema $ 1.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.060 $ 17.059
14111704
Papel higiénico12UnidadPapel Higiénico Trebol (4unid)Papel Higiénico Trebol (4unid) $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.072 $ 9.076
47131502
Paños de limpieza10UnidadPaño amarilloPaño amarillo $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.310 $ 7.311
47131806
Barniz o ceras de muebles10UnidadLustra Muebles VirginiaLustra Muebles Virginia $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.235
47131618
Mopas húmedas6UnidadEscobillón Multiuso Escobillón Multiuso $ 2.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.212 $ 13.210
26111716
Batería de oxido de mercurio2UnidadBatería DuracellBatería Duracell $ 1.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.932 $ 3.933
47131816
Desodorantes30UnidadEmb. Glade CariciasEmb. Glade Caricias $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.090 $ 39.076
47131618
Mopas húmedas6UnidadRepuesto MopaRepuesto Mopa $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.598 $ 11.597
10191509
Insecticidas6UnidadRaid casa y jardínRaid casa y jardín $ 2.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.590 $ 13.588
26111702
Pilas alcalinas10UnidadPila Duracell AAPila Duracell AA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBolsa de basura Superior 50x70Bolsa de basura Superior 50x70 $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.450 $ 26.471
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBolsas Basura 70x90Bolsas Basura 70x90 $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.460 $ 26.471
31211910
Mitones20ParGuantes VirutexGuantes Virutex $ 1.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.880 $ 25.882
Total Neto $ 244.596
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.473
TOTAL OC $ 291.069


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.