Orden de Compra. Nº
2628-513-SE16
"
Material de Aseo para el Cesfam y las Postas.-
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2628-513-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-11-2016
Nombre de la Orden de Compra
Material de Aseo para el Cesfam y las Postas.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2626-6-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
AV. ALESSANDRI 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
AV. ALESSANDRI 196
Comuna
Putaendo
Impuesto
46473,335
Dirección de Envío de la Factura
AV. ALESSANDRI 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
carmen rosa mendez donoso
Razón Social
CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T.
3.250.100-1
Sucursal
carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131816
Desodorantes
20
Lata
Lysoform Lavanda
Lysoform Lavanda
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.480
$ 38.487
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
CIF crema
CIF crema
$ 1.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.060
$ 17.059
14111704
Papel higiénico
12
Unidad
Papel Higiénico Trebol (4unid)
Papel Higiénico Trebol (4unid)
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.072
$ 9.076
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
Paño amarillo
Paño amarillo
$ 731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.310
$ 7.311
47131806
Barniz o ceras de muebles
10
Unidad
Lustra Muebles Virginia
Lustra Muebles Virginia
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.240
$ 8.235
47131618
Mopas húmedas
6
Unidad
Escobillón Multiuso
Escobillón Multiuso
$ 2.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.212
$ 13.210
26111716
Batería de oxido de mercurio
2
Unidad
Batería Duracell
Batería Duracell
$ 1.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.932
$ 3.933
47131816
Desodorantes
30
Unidad
Emb. Glade Caricias
Emb. Glade Caricias
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.090
$ 39.076
47131618
Mopas húmedas
6
Unidad
Repuesto Mopa
Repuesto Mopa
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.598
$ 11.597
10191509
Insecticidas
6
Unidad
Raid casa y jardín
Raid casa y jardín
$ 2.265,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.590
$ 13.588
26111702
Pilas alcalinas
10
Unidad
Pila Duracell AA
Pila Duracell AA
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
47121701
Bolsas de basura
50
Paquete
Bolsa de basura Superior 50x70
Bolsa de basura Superior 50x70
$ 529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.450
$ 26.471
47121701
Bolsas de basura
30
Paquete
Bolsas Basura 70x90
Bolsas Basura 70x90
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.460
$ 26.471
31211910
Mitones
20
Par
Guantes Virutex
Guantes Virutex
$ 1.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.880
$ 25.882
Total Neto
$ 244.596
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 46.473
TOTAL OC
$ 291.069
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.