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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2628-546-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-09-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA REPARACIONES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2626-25-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
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R.U.T. |
69.050.700-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AV. ALESSANDRI 196 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
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R.U.T. |
69.050.700-5 |
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Dirección de Facturación |
AV. ALESSANDRI 196 |
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Comuna |
Putaendo
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. ALESSANDRI 196 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
carmen rosa mendez donoso |
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Razón Social |
CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
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R.U.T. |
3.250.100-1 |
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Sucursal |
carmen rosa mendez donoso |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60121251
| Pintura al agua | 1 | Galón | Pieza y Fachada Azul Petroleo | Pieza y Fachada Azul Petroleo |
$ 22.910,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.910
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$ 22.910
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31211906
| Rodillos de pintar | 1 | Unidad | Rodillo chiporro Nat. Liscal 18 cm. | Rodillo chiporro Nat. Liscal 18 cm.
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$ 5.330,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.330
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$ 5.330
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31211904
| Brochas | 1 | Unidad | Brocha URO | Brocha URO |
$ 1.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.950
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$ 1.950
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31211504
| Pinturas de cobertura | 1 | Galón | Pasta Muro Decor. Gln. | Pasta Muro Decor. Gln. |
$ 2.820,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.820
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$ 2.820
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23131507
| Tela para lijar | 10 | Unidad | Lija Madera Nº 120 | Lija Madera Nº 120
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$ 110,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.100
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$ 1.100
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Total Neto
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$ 34.110
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 34.110
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.