Orden de Compra. Nº2628-546-SE19 "MATERIALES PARA REPARACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2628-546-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-09-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-25-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra AV. ALESSANDRI 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación AV. ALESSANDRI 196
Comuna Putaendo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AV. ALESSANDRI 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121251
Pintura al agua1GalónPieza y Fachada Azul PetroleoPieza y Fachada Azul Petroleo $ 22.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.910 $ 22.910
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRodillo chiporro Nat. Liscal 18 cm.Rodillo chiporro Nat. Liscal 18 cm. $ 5.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.330 $ 5.330
31211904
Brochas1UnidadBrocha UROBrocha URO $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
31211504
Pinturas de cobertura1GalónPasta Muro Decor. Gln.Pasta Muro Decor. Gln. $ 2.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.820 $ 2.820
23131507
Tela para lijar10UnidadLija Madera Nº 120Lija Madera Nº 120 $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
Total Neto $ 34.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 34.110

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.