Orden de Compra. Nº2628-65-SE24 "COMPRA DE INSUMOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2628-65-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-02-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-55-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra AV. ALESSANDRI 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00059/24 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación AV. ALESSANDRI 196
Comuna Putaendo
Impuesto 7222,66
Dirección de Envío de la Factura AV. ALESSANDRI 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bazar y Confitería Maggi
Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO
R.U.T. 13.751.266-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bazar y Confitería Maggi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos120UnidadVASOS DESECHABLES  $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.040 $ 8.040
27111501
Hojas de cuchillo1UnidadCUCHILLO  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14111703
Toallas de papel1UnidadTRI PACK DE TOALLA NOVA  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
52151502
Platos desechables domésticos10UnidadPLATOS PLASTICOS  $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670 $ 670
50101634
Fruta fresca3UnidadMELONES  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
50101634
Fruta fresca1UnidadSANDIA  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
50101634
Fruta fresca4kilogramoNARANJAS  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.724 $ 6.724
47121701
Bolsas de basura1RolloROLLO BOLSA DE BASURA   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
Total Neto $ 38.014
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.223
TOTAL OC $ 45.237


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.