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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2628-669-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales Proyecto Comunitario Maisf |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2626-25-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
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R.U.T. |
69.050.700-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AV. ALESSANDRI 196 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
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R.U.T. |
69.050.700-5 |
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Dirección de Facturación |
AV. ALESSANDRI 196 |
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Comuna |
Putaendo
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. ALESSANDRI 196 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
carmen rosa mendez donoso |
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Razón Social |
CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
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R.U.T. |
3.250.100-1 |
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Sucursal |
carmen rosa mendez donoso |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202310
| Agua mineral | 32 | Botella | Agua Mineral vital 1.6 lts. | Agua Mineral vital 1.6 lts. |
$ 680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.760
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$ 21.760
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 150 | Unidad | Vasos desechables | Vasos desechables |
$ 40,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.000
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$ 6.000
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47121701
| Bolsas de basura | 1 | Paquete | Bolsa Basura 80x120 | Bolsa Basura 80x120 |
$ 2.920,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.920
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$ 2.920
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14111610
| Cartulina | 6 | Pliego | Cartulina blanca | Cartulina blanca |
$ 190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.140
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$ 1.140
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Total Neto
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$ 31.820
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 31.820
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.