Orden de Compra. Nº2628-678-SE19 "Insumos Programa HPV II"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2628-678-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Insumos Programa HPV II
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-25-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra AV. ALESSANDRI 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación AV. ALESSANDRI 196
Comuna Putaendo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AV. ALESSANDRI 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados8BotellaNéctar Watts LightNéctar Watts Light $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
50202310
Agua mineral2BotellaVital 1.6 lts.Vital 1.6 lts. $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1BotellaDaily gotas steviaDaily gotas stevia $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750
50201712
Bebidas de Té1CajaTé Lipton 100 bolsitasTé Lipton 100 bolsitas $ 3.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.920 $ 3.920
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVaso PlumavicVaso Plumavic $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
50201706
Café1TarroNescafé 170 Grs.Nescafé 170 Grs. $ 4.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.230 $ 4.230
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAzúcar IANSAAzúcar IANSA $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740 $ 740
14111705
Servilletas de papel1PaqueteServilletas Elite coctelServilletas Elite coctel $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320 $ 320
Total Neto $ 26.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 26.160

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.