Orden de Compra. Nº
2628-743-SE18
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MATERIALES PARA REPARACIONES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2628-743-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA REPARACIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2626-25-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
AV. ALESSANDRI 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
AV. ALESSANDRI 196
Comuna
Putaendo
Impuesto
15556,0562
Dirección de Envío de la Factura
AV. ALESSANDRI 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
carmen rosa mendez donoso
Razón Social
CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T.
3.250.100-1
Sucursal
carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles
3
Galón
Barniz c/tinte Roble Claro
Barniz c/tinte Roble Claro
$ 14.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.654
$ 42.655
31211904
Brochas
3
Unidad
Brochas
Brochas
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.917
$ 4.916
39121303
Cajas eléctricas
1
Unidad
Caja Chuqui Plastica
Caja Chuqui Plastica
$ 857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 857
$ 857
39121303
Cajas eléctricas
1
Unidad
Hembra Emb. Modus Triple
Hembra Emb. Modus Triple
$ 2.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.840
$ 2.840
23131507
Tela para lijar
10
Unidad
Lija madera Nº 100-1/2
Lija madera Nº 100-1/2
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
23131507
Tela para lijar
10
Unidad
Lija madera Nº 100-1/2
Lija madera Nº 100-1/2
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.010
$ 1.008
23131507
Tela para lijar
14
Unidad
Lija Banda 3x21 Gr. 50
Lija Banda 3x21 Gr. 50
$ 1.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.994
$ 22.000
31211604
Diluyentes para pinturas
3
Matraz
Aguarras envasada 1 litro
Aguarras envasada 1 litro
$ 975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.925
$ 2.924
26121541
Conductores en general
12
Metro Lineal
Conductor Electrico THHN 12 (4 Blanco, 4 Rojo y 4 Verde)
Conductor Electrico THHN 12 (4 Blanco, 4 Rojo y 4 Verde)
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.828
$ 3.832
Total Neto
$ 81.874
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.556
TOTAL OC
$ 97.430
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.