Orden de Compra. Nº2628-743-SE18 "MATERIALES PARA REPARACIONES "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2628-743-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-25-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra AV. ALESSANDRI 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación AV. ALESSANDRI 196
Comuna Putaendo
Impuesto 15556,0562
Dirección de Envío de la Factura AV. ALESSANDRI 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles3GalónBarniz c/tinte Roble ClaroBarniz c/tinte Roble Claro $ 14.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.654 $ 42.655
31211904
Brochas3UnidadBrochasBrochas $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.917 $ 4.916
39121303
Cajas eléctricas1UnidadCaja Chuqui PlasticaCaja Chuqui Plastica $ 857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 857 $ 857
39121303
Cajas eléctricas1UnidadHembra Emb. Modus TripleHembra Emb. Modus Triple $ 2.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
23131507
Tela para lijar10UnidadLija madera Nº 100-1/2Lija madera Nº 100-1/2 $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
23131507
Tela para lijar10UnidadLija madera Nº 100-1/2Lija madera Nº 100-1/2 $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.008
23131507
Tela para lijar14UnidadLija Banda 3x21 Gr. 50Lija Banda 3x21 Gr. 50 $ 1.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.994 $ 22.000
31211604
Diluyentes para pinturas3MatrazAguarras envasada 1 litroAguarras envasada 1 litro $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.925 $ 2.924
26121541
Conductores en general12Metro LinealConductor Electrico THHN 12 (4 Blanco, 4 Rojo y 4 Verde)Conductor Electrico THHN 12 (4 Blanco, 4 Rojo y 4 Verde) $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.828 $ 3.832
Total Neto $ 81.874
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.556
TOTAL OC $ 97.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.