Orden de Compra. Nº2628-776-SE18 "Espacios Amigables"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2628-776-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Espacios Amigables
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra AV. ALESSANDRI 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación AV. ALESSANDRI 196
Comuna Putaendo
Impuesto 33538,0191
Dirección de Envío de la Factura AV. ALESSANDRI 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Librería Comercial
Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.531.350-1
Sucursal Librería Comercial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121521
Lápices de acuarela12CajaLápices de colores  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.064 $ 20.064
60124317
Masa de modelado12CajaCaja plasticina  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.040 $ 17.040
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)12UnidadCarpeta Goma eva  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.008 $ 13.008
44121618
Tijeras12UnidadTijeras  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.944 $ 4.944
60121535
Goma de borrar25UnidadGoma de borrar  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.193
14111525
Papel multiuso2UnidadOpalina oficio  $ 9.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.180 $ 18.180
60121502
Rotuladores de base disolvente12UnidadMarcadores turbo 24 colores Giotto  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.088 $ 23.088
14111610
Cartulina12UnidadCarpeta cartulina  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.984 $ 9.983
60121001
Pinturas12UnidadCaja temperas 12 colores  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.064 $ 20.067
60121236
Pinceles12UnidadPincel espatulado N°10  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.928 $ 2.924
60121236
Pinceles12UnidadPincel espatulado N°8  $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.424 $ 2.424
60123601
Pegamento de purpurina12UnidadAdhesivo en barra  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.976 $ 8.975
60141019
Piñatas5UnidadBolsa de globos  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.460 $ 10.462
60121124
Papel kraft60PliegoPapel Kraft  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
14111525
Papel multiuso60PliegoPapel bond Aconcagua  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563
Total Neto $ 176.516
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.538
TOTAL OC $ 210.054


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.