Orden de Compra. Nº2629-120-SE18 "MATERIAL DE ASEO LICEO REPUBLICA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2629-120-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO LICEO REPUBLICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-25-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 470
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación Chacabuco 470
Comuna Putaendo
Impuesto 10287,1358
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 470
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-03-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadRINSO FRESCO 3KL BOLSARINSO FRESCO 3KL BOLSA $ 7.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.420 $ 14.420
12161902
Detergentes surfactantes1UnidadOMO MATIC 3KGOMO MATIC 3KG $ 10.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.748 $ 10.748
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro2UnidadSOPAPOSOPAPO $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.899
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos15UnidadCERA ESTELAR ROJA 1KCERA ESTELAR ROJA 1K $ 1.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.445 $ 23.445
31211901
Paños para herramientas1UnidadWD 40WD 40 $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025
31211903
Equipo para protección12UnidadMASCARILLA DESECHABLEMASCARILLA DESECHABLE $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 605
Total Neto $ 54.143
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.287
TOTAL OC $ 64.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.