Orden de Compra. Nº
2629-135-SE20
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ÚTILES DE ASEO, ESCUELA ALEJANDRINA CARVAJAL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2629-135-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-04-2020
Nombre de la Orden de Compra
ÚTILES DE ASEO, ESCUELA ALEJANDRINA CARVAJAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2626-25-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
Chacabuco 470
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
Chacabuco 470
Comuna
Putaendo
Impuesto
29679,8962
Dirección de Envío de la Factura
Chacabuco 470
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
21-04-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
carmen rosa mendez donoso
Razón Social
CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T.
3.250.100-1
Sucursal
carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
2
Unidad
PAÑO ULTRA X 3 UNIDADES
PAÑO ULTRA X 3 UNIDADES
$ 1.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.260
$ 3.261
14111704
Papel higiénico
20
Unidad
PAPEL HIGIÉNICO CONFORT X 4 BLAN
PAPEL HIGIÉNICO CONFORT X 4 BLAN
$ 1.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.220
$ 27.227
47131604
Escobas
1
Unidad
ESCOBA RAMA
ESCOBA RAMA
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.025
$ 3.025
47131816
Desodorantes
8
Unidad
AMBIENTAL GLADE VAINILLA
AMBIENTAL GLADE VAINILLA
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.032
$ 12.034
47131615
Escobillones
6
Unidad
ESCOBILLON MULT/CL
ESCOBILLON MULT/CL
$ 2.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.512
$ 13.513
53131608
Jabones
4
Unidad
JABÓN VIOLETA 1,5 LTS
JABÓN VIOLETA 1,5 LTS
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.884
$ 5.882
12181501
Ceras sintéticas
8
Unidad
CERA ESTELAR ROJA 1K
CERA ESTELAR ROJA 1K
$ 1.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.176
$ 13.176
47121701
Bolsas de basura
5
Unidad
BOLSA BASURA 80X120
BOLSA BASURA 80X120
$ 2.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.270
$ 12.269
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad
CLORINDA 1LT
CLORINDA 1LT
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.320
$ 18.319
47131806
Barniz o ceras de muebles
1
Unidad
LUSTRA MUEBLES
LUSTRA MUEBLES
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 882
$ 882
47121802
Removedores
2
Unidad
ELIMINADOR DE SARRO
ELIMINADOR DE SARRO
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.008
$ 3.008
10191509
Insecticidas
6
Unidad
RAID TODO INSECTO
RAID TODO INSECTO
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.070
$ 14.067
47131618
Mopas húmedas
6
Unidad
TRAPERO DOBLE C/OJAL
TRAPERO DOBLE C/OJAL
$ 1.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.780
$ 9.782
47121605
Limpiadores de suelo
16
Unidad
POETT LAVANDA
POETT LAVANDA
$ 1.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.760
$ 19.765
Total Neto
$ 156.210
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.680
TOTAL OC
$ 185.890
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.