Orden de Compra. Nº2629-135-SE20 "ÚTILES DE ASEO, ESCUELA ALEJANDRINA CARVAJAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2629-135-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2020
Nombre de la Orden de Compra ÚTILES DE ASEO, ESCUELA ALEJANDRINA CARVAJAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-25-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 470
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación Chacabuco 470
Comuna Putaendo
Impuesto 29679,8962
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 470
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-04-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza2UnidadPAÑO ULTRA X 3 UNIDADESPAÑO ULTRA X 3 UNIDADES $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.260 $ 3.261
14111704
Papel higiénico20UnidadPAPEL HIGIÉNICO CONFORT X 4 BLANPAPEL HIGIÉNICO CONFORT X 4 BLAN $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.220 $ 27.227
47131604
Escobas1UnidadESCOBA RAMAESCOBA RAMA $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025
47131816
Desodorantes8UnidadAMBIENTAL GLADE VAINILLAAMBIENTAL GLADE VAINILLA $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.032 $ 12.034
47131615
Escobillones6UnidadESCOBILLON MULT/CLESCOBILLON MULT/CL $ 2.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.512 $ 13.513
53131608
Jabones4UnidadJABÓN VIOLETA 1,5 LTSJABÓN VIOLETA 1,5 LTS $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.884 $ 5.882
12181501
Ceras sintéticas8UnidadCERA ESTELAR ROJA 1KCERA ESTELAR ROJA 1K $ 1.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.176 $ 13.176
47121701
Bolsas de basura5UnidadBOLSA BASURA 80X120BOLSA BASURA 80X120 $ 2.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.270 $ 12.269
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadCLORINDA 1LTCLORINDA 1LT $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.320 $ 18.319
47131806
Barniz o ceras de muebles1UnidadLUSTRA MUEBLESLUSTRA MUEBLES $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882
47121802
Removedores2UnidadELIMINADOR DE SARROELIMINADOR DE SARRO $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.008 $ 3.008
10191509
Insecticidas6UnidadRAID TODO INSECTORAID TODO INSECTO $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.070 $ 14.067
47131618
Mopas húmedas6UnidadTRAPERO DOBLE C/OJALTRAPERO DOBLE C/OJAL $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.780 $ 9.782
47121605
Limpiadores de suelo16UnidadPOETT LAVANDAPOETT LAVANDA $ 1.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.760 $ 19.765
Total Neto $ 156.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.680
TOTAL OC $ 185.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.