Orden de Compra. Nº2629-14-SE17 "MATERIAL DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2629-14-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-01-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-6-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 470
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación Chacabuco 470
Comuna Putaendo
Impuesto 15356,7424
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 470
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-01-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes10UnidadLYSOFORM MONTAÑALYSOFORM MONTAÑA $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.240 $ 19.244
47131816
Desodorantes10UnidadDESODORANTE AMBIENTAL GLADE CUDESODORANTE AMBIENTAL GLADE CU $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.030 $ 13.025
47131618
Mopas húmedas4UnidadTRAPERO DOBLE C/OJALTRAPERO DOBLE C/OJAL $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.220 $ 6.218
14111703
Toallas de papel50UnidadTOALLA ABOLENGOTOALLA ABOLENGO $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.908
47131502
Paños de limpieza6UnidadPAÑOS AMARILLOPAÑOS AMARILLO $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.220 $ 5.220
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadGLASSEX RECARGAGLASSEX RECARGA $ 1.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.890 $ 2.891
47131811
Productos de lavandería1UnidadOMO BABY 1 KILOOMO BABY 1 KILO $ 3.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.790 $ 3.790
47121701
Bolsas de basura5PaqueteBOLSA DE BASURA 70X90BOLSA DE BASURA 70X90 $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.412
30181515
Estanque del WC2PaquetePATO PURIFIC X3 PATO PURIFIC X3 $ 2.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.942 $ 4.941
47131502
Paños de limpieza1PaquetePAÑO MICROFIBRA X3PAÑO MICROFIBRA X3 $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.176 $ 2.176
Total Neto $ 80.825
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.357
TOTAL OC $ 96.182


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.