Orden de Compra. Nº
2629-14-SE17
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MATERIAL DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2629-14-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-01-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2626-6-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
CHACABUCO 470
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
Chacabuco 470
Comuna
Putaendo
Impuesto
15356,7424
Dirección de Envío de la Factura
Chacabuco 470
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-01-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
carmen rosa mendez donoso
Razón Social
CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T.
3.250.100-1
Sucursal
carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131816
Desodorantes
10
Unidad
LYSOFORM MONTAÑA
LYSOFORM MONTAÑA
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.240
$ 19.244
47131816
Desodorantes
10
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL GLADE CU
DESODORANTE AMBIENTAL GLADE CU
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.030
$ 13.025
47131618
Mopas húmedas
4
Unidad
TRAPERO DOBLE C/OJAL
TRAPERO DOBLE C/OJAL
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.220
$ 6.218
14111703
Toallas de papel
50
Unidad
TOALLA ABOLENGO
TOALLA ABOLENGO
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.908
47131502
Paños de limpieza
6
Unidad
PAÑOS AMARILLO
PAÑOS AMARILLO
$ 870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.220
$ 5.220
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad
GLASSEX RECARGA
GLASSEX RECARGA
$ 1.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.890
$ 2.891
47131811
Productos de lavandería
1
Unidad
OMO BABY 1 KILO
OMO BABY 1 KILO
$ 3.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.790
$ 3.790
47121701
Bolsas de basura
5
Paquete
BOLSA DE BASURA 70X90
BOLSA DE BASURA 70X90
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.410
$ 4.412
30181515
Estanque del WC
2
Paquete
PATO PURIFIC X3
PATO PURIFIC X3
$ 2.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.942
$ 4.941
47131502
Paños de limpieza
1
Paquete
PAÑO MICROFIBRA X3
PAÑO MICROFIBRA X3
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.176
$ 2.176
Total Neto
$ 80.825
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.357
TOTAL OC
$ 96.182
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.