Orden de Compra. Nº
2629-147-SE17
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COLACIONES PARA REUNIÓN DE RED TERRITORIAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2629-147-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-03-2017
Nombre de la Orden de Compra
COLACIONES PARA REUNIÓN DE RED TERRITORIAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2626-6-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
CHACABUCO 470
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
Chacabuco 470
Comuna
Putaendo
Impuesto
19226,6434
Dirección de Envío de la Factura
Chacabuco 470
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-03-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
carmen rosa mendez donoso
Razón Social
CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T.
3.250.100-1
Sucursal
carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202301
Agua
32
Botella
AGUA BENEDICTINO 6LT
AGUA BENEDICTINO 6LT
$ 1.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.720
$ 38.723
50202303
Jugos y néctar concentrados
10
Caja
NECTAR PIÑA ANDINA
NECTAR PIÑA ANDINA
$ 740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.400
$ 7.395
50201711
Té instantáneo
3
Caja
TE LIPTON 100 BOLSITAS
TE LIPTON 100 BOLSITAS
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.059
$ 10.059
50201706
Café
3
Unidad
NESCAFE 170G
NESCAFE 170G
$ 3.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.161
$ 10.160
14111703
Toallas de papel
6
Unidad
TOALLA ABOLENGO
TOALLA ABOLENGO
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.269
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad
QUEQUE CENA
QUEQUE CENA
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.361
48101903
Vasos de servicio
100
Unidad
VASO PLUMAVIC
VASO PLUMAVIC
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.361
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
3
Unidad
ENDULZANTE STEVIA
ENDULZANTE STEVIA
$ 2.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.925
$ 8.924
52151905
Bandejas domésticas para hornear galletas
1
Unidad
BANDEJA MEDIANA
BANDEJA MEDIANA
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
50181905
Galletas dulces o pastelitos
8
Paquete
FRAC VAINILLA
FRAC VAINILLA
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.688
$ 2.689
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Paquete
NICK VAINILLA
NICK VAINILLA
$ 269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.076
$ 1.076
14111705
Servilletas de papel
10
Paquete
SERVILLETAS ELITE COCTEL
SERVILLETAS ELITE COCTEL
$ 269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.690
$ 2.689
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Paquete
TRITÓN LUCUMA NUEZ
TRITÓN LUCUMA NUEZ
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.548
$ 1.546
50181901
Pan fresco
3
Paquete
PAN ARTESANAL
PAN ARTESANAL
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.539
$ 4.538
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Paquete
CRETEL CHOCOLATE
CRETEL CHOCOLATE
$ 555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.110
$ 1.109
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Paquete
GALLETAS DE VINO
GALLETAS DE VINO
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.612
$ 1.613
Total Neto
$ 101.193
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.227
TOTAL OC
$ 120.420
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.