Orden de Compra. Nº2629-184-AG25 "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN JARDINES INFANTILES PAKARIN Y MILLAHUE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2629-184-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-07-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN JARDINES INFANTILES PAKARIN Y MILLAHUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación SAN MARTIN Nª734
Comuna Putaendo
Impuesto 98573,33
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN Nª734
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VARIEDADES ARIPATY SPA
Razón Social VARIEDADES ARIPATY SPA
R.U.T. 76.929.426-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VARIEDADES ARIPATY SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101604
Barras de acero2UnidadFIERRO BARRA PLANA LAMINADA ACERO 6000X38X3 MM  $ 7.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.064 $ 15.064
15121802
Lubricantes anticorrosivos1UnidadWD-40 155 GRS.  $ 6.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.841 $ 6.841
39101612
ampolletas incandescentes6UnidadFOCO PANEL CUADRADO 60X60 CM SOBREPUESTO 220V LUZ FRIA  $ 27.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.790 $ 164.790
31181509
Equipos de cubrejuntas2UnidadCUBREJUNTAS PLATEADO 100X4X0.015 CM  $ 10.877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.754 $ 21.754
39101612
ampolletas incandescentes2UnidadPANEL LED SOBREPUESTO 120X30 CM 220V LUZ FRIA  $ 29.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.942 $ 58.942
60141302
Sets de construcción4CajaCAJAS DE 50 UNIDADES DE TORNILLOS AUTOPERFORANTE CON GOLILLA 12 X 2"  $ 3.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.936 $ 14.936
30102212
Plancha de cinc20PlanchaPLANCHAS DE ZINCALUM 5V DE 89,5 X 300 X 0,35 MM  $ 11.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.480 $ 236.480
Total Neto $ 518.807
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.573
TOTAL OC $ 617.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.