Orden de Compra. Nº2629-270-SE19 "COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE ESC.RENACER"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2629-270-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE ESC.RENACER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-25-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 470
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado LEY SEP ESCUELA RENACER del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación Chacabuco 470
Comuna Putaendo
Impuesto 16053,9835
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 470
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-04-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados10UnidadNECTAR WATTS DURNECTAR WATTS DUR $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
39121711
Entubación10UnidadBANDEJA CUADRADA BANDEJA CUADRADA $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.130 $ 6.134
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadGALLETAS NIZA MCKAY GALLETAS NIZA MCKAY $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.580 $ 10.588
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos300UnidadVASO DESECHABLES VASO DESECHABLES $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.084
52151502
Platos desechables domésticos15UnidadPAQ PLATOS DES 20 UNPAQ PLATOS DES 20 UN $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.965 $ 10.966
52151503
Cubertería desechable doméstica300UnidadTENEDOR PLASTICO TENEDOR PLASTICO $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.084
50202311
Bebidas20UnidadCOCA COLA 3LT DESECOCA COLA 3LT DESE $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.796
Total Neto $ 80.896
Descuento $ 0
Cargos $ 3.599
IVA  19  % $ 16.054
TOTAL OC $ 100.549


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.