Orden de Compra. Nº2629-286-SE19 "COMPRA DE COLACIONES PARA JUEGOS DEPORTIVOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2629-286-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-05-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES PARA JUEGOS DEPORTIVOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-29-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 470
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAEP 2017 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación Chacabuco 470
Comuna Putaendo
Impuesto 12184,32
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 470
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATRICIA VERONICA
Razón Social LEVADURA SPA
R.U.T. 76.618.637-8
Sucursal PATRICIA VERONICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192503
Rellenos de sándwich frescos48UnidadSANDWICH JAMON QUESO SANDWICH JAMON QUESO $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.872 $ 31.862
50202310
Agua mineral48UnidadAGUA MINERAL VITAL S/GAS AGUA MINERAL VITAL S/GAS $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.192 $ 24.202
50221202
Cereales en barra19UnidadBARRA CEREAL QUAKER VAINILLA TOFFEEBARRA CEREAL QUAKER VAINILLA TOFFEE $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.192
50221202
Cereales en barra8UnidadBARRA CEREAL QUAKER MANZANABARRA CEREAL QUAKER MANZANA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
50221202
Cereales en barra21UnidadBARRA CEREAL QUAKER FRUTILLA BARRA CEREAL QUAKER FRUTILLA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.528
Total Neto $ 64.128
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.184
TOTAL OC $ 76.312


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.