Orden de Compra. Nº
2629-304-SE17
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INSUMOS DE CAFETERIA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2629-304-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-05-2017
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE CAFETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2626-6-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
CHACABUCO 470
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
Chacabuco 470
Comuna
Putaendo
Impuesto
9306,7358
Dirección de Envío de la Factura
Chacabuco 470
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-05-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
carmen rosa mendez donoso
Razón Social
CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T.
3.250.100-1
Sucursal
carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202301
Agua
10
Botella
AQUARIUS PAPAYA
AQUARIUS PAPAYA
$ 739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.390
$ 7.395
50202310
Agua mineral
5
Botella
AGUA VITAL 1.6
AGUA VITAL 1.6
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.855
$ 2.857
50202304
Jugos y néctar envasados
15
Botella
JUGOS NECTAR PIÑA ANDINA
JUGOS NECTAR PIÑA ANDINA
$ 740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.100
$ 11.093
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
6
Unidad
AZUCAR 1KG IANSA
AZUCAR 1KG IANSA
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.034
50201706
Café
3
Unidad
NESCAFE 170G
NESCAFE 170G
$ 3.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.161
$ 10.160
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Paquete
GALLETAS OBLEA ALTEZA
GALLETAS OBLEA ALTEZA
$ 740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.480
$ 1.479
50181905
Galletas dulces o pastelitos
1
Paquete
GALLETA NIZA MCKAY
GALLETA NIZA MCKAY
$ 487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 487
$ 487
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Paquete
GALLETA MATENQUILLA
GALLETA MATENQUILLA
$ 487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.461
$ 1.462
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Paquete
GALLETA LIMON
GALLETA LIMON
$ 487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 974
$ 975
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Paquete
GALLETA VINO MCKAY
GALLETA VINO MCKAY
$ 487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 974
$ 975
50201706
Café
96
Sobre
SOBRES DE CAFE
SOBRES DE CAFE
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.064
$ 8.067
Total Neto
$ 48.983
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.307
TOTAL OC
$ 58.290
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.