Orden de Compra. Nº
2629-313-SE18
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MATERIALES DE ASEO DAEM
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2629-313-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-04-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2626-25-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
CHACABUCO 470
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
Chacabuco 470
Comuna
Putaendo
Impuesto
25725,0329
Dirección de Envío de la Factura
Chacabuco 470
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-04-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
carmen rosa mendez donoso
Razón Social
CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T.
3.250.100-1
Sucursal
carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30181515
Estanque del WC
3
Unidad
PASTILLA LYSOFORM
PASTILLA LYSOFORM
$ 2.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.413
$ 7.412
47131618
Mopas húmedas
5
Unidad
TRAPERO DOBLE MQ
TRAPERO DOBLE MQ
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.992
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad
LIMPIA VIDRIO
LIMPIA VIDRIO
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.480
$ 2.479
12141901
Cloro Cl
5
Unidad
CLORINDA 2LTS
CLORINDA 2LTS
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.680
$ 6.681
47131810
Productos para lavar platos
4
Unidad
QUIX 750ML
QUIX 750ML
$ 2.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.168
$ 8.168
12161902
Detergentes surfactantes
3
Unidad
CIF GEL C/CLORO 900
CIF GEL C/CLORO 900
$ 1.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.815
$ 4.815
47131502
Paños de limpieza
5
Unidad
PAÑO AMARILLO
PAÑO AMARILLO
$ 731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.655
$ 3.655
47131806
Barniz o ceras de muebles
5
Unidad
LUSTRA MUEBLE LAVA
LUSTRA MUEBLE LAVA
$ 866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.330
$ 4.328
12191501
Solventes aromáticos
15
Unidad
LYSOFORM LAVANDA
LYSOFORM LAVANDA
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.860
$ 28.866
14111703
Toallas de papel
40
Unidad
TOALLA ABOLENGO
TOALLA ABOLENGO
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.126
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad
POETT BOSQUE BAMBU
POETT BOSQUE BAMBU
$ 1.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.175
$ 6.176
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad
VIM RECARGA LT
VIM RECARGA LT
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.505
$ 10.504
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
3
Unidad
GUANTES VIRUTEX
GUANTES VIRUTEX
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.917
$ 4.916
24111503
Bolsas de plástico
5
Unidad
BOLSA BASURA 80X110
BOLSA BASURA 80X110
$ 1.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.225
$ 7.227
24111503
Bolsas de plástico
5
Unidad
BOLSA BASURA 80X120
BOLSA BASURA 80X120
$ 2.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.270
$ 12.269
47131502
Paños de limpieza
1
Unidad
PAÑO MICROFIBRA X3
PAÑO MICROFIBRA X3
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.176
$ 2.176
47131615
Escobillones
3
Unidad
ESCOBILLON MULT/CL
ESCOBILLON MULT/CL
$ 2.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.606
$ 6.605
Total Neto
$ 135.395
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.725
TOTAL OC
$ 161.120
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.