Orden de Compra. Nº2629-313-SE18 "MATERIALES DE ASEO DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2629-313-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-25-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 470
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación Chacabuco 470
Comuna Putaendo
Impuesto 25725,0329
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 470
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-04-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181515
Estanque del WC3UnidadPASTILLA LYSOFORMPASTILLA LYSOFORM $ 2.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.413 $ 7.412
47131618
Mopas húmedas5UnidadTRAPERO DOBLE MQ TRAPERO DOBLE MQ $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.992
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadLIMPIA VIDRIO LIMPIA VIDRIO $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.479
12141901
Cloro Cl5UnidadCLORINDA 2LTSCLORINDA 2LTS $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.680 $ 6.681
47131810
Productos para lavar platos4UnidadQUIX 750ML QUIX 750ML $ 2.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.168 $ 8.168
12161902
Detergentes surfactantes3UnidadCIF GEL C/CLORO 900CIF GEL C/CLORO 900 $ 1.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.815 $ 4.815
47131502
Paños de limpieza5UnidadPAÑO AMARILLOPAÑO AMARILLO $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.655 $ 3.655
47131806
Barniz o ceras de muebles5UnidadLUSTRA MUEBLE LAVA LUSTRA MUEBLE LAVA $ 866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.330 $ 4.328
12191501
Solventes aromáticos15UnidadLYSOFORM LAVANDA LYSOFORM LAVANDA $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.860 $ 28.866
14111703
Toallas de papel40UnidadTOALLA ABOLENGO TOALLA ABOLENGO $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.126
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadPOETT BOSQUE BAMBU POETT BOSQUE BAMBU $ 1.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.175 $ 6.176
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadVIM RECARGA LT VIM RECARGA LT $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.505 $ 10.504
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables3UnidadGUANTES VIRUTEX GUANTES VIRUTEX $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.917 $ 4.916
24111503
Bolsas de plástico5UnidadBOLSA BASURA 80X110 BOLSA BASURA 80X110 $ 1.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.225 $ 7.227
24111503
Bolsas de plástico5UnidadBOLSA BASURA 80X120 BOLSA BASURA 80X120 $ 2.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.270 $ 12.269
47131502
Paños de limpieza1UnidadPAÑO MICROFIBRA X3 PAÑO MICROFIBRA X3 $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.176 $ 2.176
47131615
Escobillones3UnidadESCOBILLON MULT/CL ESCOBILLON MULT/CL $ 2.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.606 $ 6.605
Total Neto $ 135.395
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.725
TOTAL OC $ 161.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.