Orden de Compra. Nº
2629-332-SE24
"
INSUMOS DE LIBRERÍA PARA SALA CUNA ANTÜ YAMPAI
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2629-332-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE LIBRERÍA PARA SALA CUNA ANTÜ YAMPAI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2626-55-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
Chacabuco 470
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
San Martin 734
Comuna
Putaendo
Impuesto
6305,91
Dirección de Envío de la Factura
San Martin 734
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Bazar y Confitería Maggi
Razón Social
NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO
R.U.T.
13.751.266-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Bazar y Confitería Maggi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
3
Bolsa
BOLSAS DE FRUGELLE
BOLSAS DE FRUGELLE
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.563
$ 7.563
44122106
Chinches y tachuelas
1
Caja
CAJA DE CHINCHES
CAJA DE CHINCHES
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
14111610
Cartulina
10
Pliego
PLIEGO DE CARTULINA ESPAÑOLA COLORES SURTIDOS
PLIEGO DE CARTULINA ESPAÑOLA COLORES SURTIDOS
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
60123001
Figuras de goma Eva
3
Pliego
GOMA EVA PLIEGO COLOR BEIGE
GOMA EVA PLIEGO COLOR BEIGE
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.764
$ 1.764
60123001
Figuras de goma Eva
3
Pliego
GOMA EVA PLIEGO COLOR NEGRO
GOMA EVA PLIEGO COLOR NEGRO
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.764
$ 1.764
60123001
Figuras de goma Eva
2
Pliego
GOMA EVA PLIEGO BRILLANTE BLANCO O PLATEADO
GOMA EVA PLIEGO BRILLANTE BLANCO O PLATEADO
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184
$ 2.184
60123001
Figuras de goma Eva
2
Pliego
GOMA EVA PLIEGO AZUL
GOMA EVA PLIEGO AZUL
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
60123001
Figuras de goma Eva
2
Pliego
GOMA EVA PLIEGO ROJO
GOMA EVA PLIEGO ROJO
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
60122903
Cuentas de madera
1
Paquete
PALOS DE BROCHETA GRUESOS
PALOS DE BROCHETA GRUESOS
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
55121715
Banderas o accesorios
1
Rollo
ROLLO BANDERA PLÁSTICA DE 100 METROS
ROLLO BANDERA PLÁSTICA DE 100 METROS
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
Total Neto
$ 33.189
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.306
TOTAL OC
$ 39.495
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.