Orden de Compra. Nº2629-332-SE24 "INSUMOS DE LIBRERÍA PARA SALA CUNA ANTÜ YAMPAI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2629-332-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE LIBRERÍA PARA SALA CUNA ANTÜ YAMPAI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-55-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 470
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación San Martin 734
Comuna Putaendo
Impuesto 6305,91
Dirección de Envío de la Factura San Martin 734
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bazar y Confitería Maggi
Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO
R.U.T. 13.751.266-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bazar y Confitería Maggi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos3BolsaBOLSAS DE FRUGELLEBOLSAS DE FRUGELLE $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
44122106
Chinches y tachuelas1CajaCAJA DE CHINCHESCAJA DE CHINCHES $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
14111610
Cartulina10PliegoPLIEGO DE CARTULINA ESPAÑOLA COLORES SURTIDOSPLIEGO DE CARTULINA ESPAÑOLA COLORES SURTIDOS $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
60123001
Figuras de goma Eva3PliegoGOMA EVA PLIEGO COLOR BEIGEGOMA EVA PLIEGO COLOR BEIGE $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764
60123001
Figuras de goma Eva3PliegoGOMA EVA PLIEGO COLOR NEGROGOMA EVA PLIEGO COLOR NEGRO $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764
60123001
Figuras de goma Eva2PliegoGOMA EVA PLIEGO BRILLANTE BLANCO O PLATEADOGOMA EVA PLIEGO BRILLANTE BLANCO O PLATEADO $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184
60123001
Figuras de goma Eva2PliegoGOMA EVA PLIEGO AZULGOMA EVA PLIEGO AZUL $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
60123001
Figuras de goma Eva2PliegoGOMA EVA PLIEGO ROJOGOMA EVA PLIEGO ROJO $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
60122903
Cuentas de madera1PaquetePALOS DE BROCHETA GRUESOSPALOS DE BROCHETA GRUESOS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
55121715
Banderas o accesorios1RolloROLLO BANDERA PLÁSTICA DE 100 METROSROLLO BANDERA PLÁSTICA DE 100 METROS $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 33.189
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.306
TOTAL OC $ 39.495


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.