Orden de Compra. Nº2629-343-SE21 "COLACIONES PARA ALUMNOS ESC. GASTON ORMAZABAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2629-343-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-08-2021
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA ALUMNOS ESC. GASTON ORMAZABAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-6-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 470
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación San Martin 734
Comuna Putaendo
Impuesto 30390,5608
Dirección de Envío de la Factura San Martin 734
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-08-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221101
Granos de Cereales5CajaCAJA CEREAL QUAKERCAJA CEREAL QUAKER $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.025 $ 13.025
50181905
Galletas dulces o pastelitos93UnidadBROWNIE CON CHIPSBROWNIE CON CHIPS $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.316 $ 38.294
50131701
Leche o productos de mantequilla93UnidadLECHE CHOCOLATELECHE CHOCOLATE $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.273 $ 24.227
50202303
Jugos y néctar concentrados93UnidadNECTAR B/ANCHANECTAR B/ANCHA $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.709 $ 47.674
50192404
Cubos de gelatina93UnidadJALEA SOPROLE FRAM.JALEA SOPROLE FRAM. $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.111 $ 21.101
50192303
Postres, helados o yogurt congelado93UnidadYOGURT YOGUITOYOGURT YOGUITO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.624 $ 15.631
Total Neto $ 159.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.391
TOTAL OC $ 190.341


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.