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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2629-358-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
23-05-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES JUEGOS DEPORTIVOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2626-29-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
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R.U.T. |
69.050.700-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CHACABUCO 470 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
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R.U.T. |
69.050.700-5 |
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Dirección de Facturación |
Chacabuco 470 |
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Comuna |
Putaendo
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Impuesto |
3299,426 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco 470 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-05-2019 |
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Proveedor |
PATRICIA VERONICA |
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Razón Social |
LEVADURA SPA
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R.U.T. |
76.618.637-8 |
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Sucursal |
PATRICIA VERONICA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50192503
| Rellenos de sándwich frescos | 13 | Unidad | SANDWICH JAMON QUESO | SANDWICH JAMON QUESO |
$ 664,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.632
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$ 8.629
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50202310
| Agua mineral | 13 | Unidad | AGUA MINERAL VITAL S/GAS | AGUA MINERAL VITAL S/GAS |
$ 504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.552
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$ 6.552
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50221202
| Cereales en barra | 13 | Unidad | BARRA CEREAL QUAKER CHOCOLATE | BARRA CEREAL QUAKER CHOCOLATE |
$ 168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.184
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$ 2.184
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Total Neto
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$ 17.365
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.299
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$ 20.664
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.