Orden de Compra. Nº2629-360-SE18 "INSUMOS PARA JORNADA Y TALLERES REFLEXIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2629-360-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-05-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA JORNADA Y TALLERES REFLEXIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-29-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 470
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación Chacabuco 470
Comuna Putaendo
Impuesto 19578,36
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 470
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-05-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATRICIA VERONICA
Razón Social LEVADURA SPA
R.U.T. 76.618.637-8
Sucursal PATRICIA VERONICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco5UnidadPAN MOLDE GUAGUA PAN MOLDE GUAGUA $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
50201706
Café1UnidadTARRO CAFE 170 GRS. NESCAFE TARRO CAFE 170 GRS. NESCAFE $ 3.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.513 $ 3.513
50201713
Bolsitas de te1UnidadCAJA TE 100 UND. EMBLEM CAJA TE 100 UND. EMBLEM $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar2kilogramoAZUCAR SOLIS AZUCAR SOLIS $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
50202301
Agua8UnidadAQUARIUS 1,5 LT UVAAQUARIUS 1,5 LT UVA $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
50202303
Jugos y néctar concentrados2UnidadJUGO WATTS 1,5LT DAMASCO JUGO WATTS 1,5LT DAMASCO $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.932
14111703
Toallas de papel5UnidadTOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
50131609
Mayonesa1UnidadMAYONESA HELLMANS 744GRSMAYONESA HELLMANS 744GRS $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
50181901
Pan fresco150UnidadSOPAIPILLAS SOPAIPILLAS $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
50181905
Galletas dulces o pastelitos6UnidadGALLETAS CRAQUELET GALLETAS CRAQUELET $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
50181905
Galletas dulces o pastelitos14UnidadGALLETAS GRETEL CHOCOLATEGALLETAS GRETEL CHOCOLATE $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.584 $ 10.584
50181905
Galletas dulces o pastelitos11UnidadGALLETAS RIGO CHOCGALLETAS RIGO CHOC $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.316 $ 8.316
50202311
Bebidas4UnidadBEBIDA 3LT COCA COLABEBIDA 3LT COCA COLA $ 1.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.552
50202311
Bebidas4UnidadBEBIDA 3LT FANTA BEBIDA 3LT FANTA $ 1.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.552
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas3UnidadTARTALETAS GRANDES TARTALETAS GRANDES $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.386 $ 16.386
50202303
Jugos y néctar concentrados2UnidadJUGO WATTS 1,5LT NARANJAJUGO WATTS 1,5LT NARANJA $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.932
50202303
Jugos y néctar concentrados2UnidadJUGO WATTS 1,5LT PIÑAJUGO WATTS 1,5LT PIÑA $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.932
50202303
Jugos y néctar concentrados2UnidadJUGO WATTS 1,5LT DURAZNOJUGO WATTS 1,5LT DURAZNO $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.932
Total Neto $ 103.044
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.578
TOTAL OC $ 122.622


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.