Orden de Compra. Nº2629-409-SE22 "COLACIONES CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, ALEGRÍA CATAN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2629-409-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-08-2022
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, ALEGRÍA CATAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2629-37-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 470
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación San Martin 734
Comuna Putaendo
Impuesto 30242,3
Dirección de Envío de la Factura San Martin 734
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-08-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATRICIA VERONICA
Razón Social LEVADURA SPA
R.U.T. 76.618.637-8
Sucursal PATRICIA VERONICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121502
Sacos para empaquetado97UnidadSACO PAPEL GRANDE SACO PAPEL GRANDE $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.797 $ 9.797
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos21UnidadBOLSA DULCES 24 UN.BOLSA DULCES 24 UN. $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.301 $ 35.301
50181905
Galletas dulces o pastelitos97UnidadQUEQUE INDIVIDUAL QUEQUE INDIVIDUAL $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.184 $ 65.184
50202303
Jugos y néctar concentrados97UnidadNÉCTAR SOP PIÑA 200CCNÉCTAR SOP PIÑA 200CC $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.518 $ 28.518
50221101
Granos de Cereales97UnidadBARRA CEREAL CHOCOLATEBARRA CEREAL CHOCOLATE $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.370 $ 20.370
Total Neto $ 159.170
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.242
TOTAL OC $ 189.412


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.