Orden de Compra. Nº2629-451-SE22 "INSUMOS PARA COFFE BREAK GRUPOS FOCALES "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2629-451-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA COFFE BREAK GRUPOS FOCALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-11-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 470
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación San Martin 734
Comuna Putaendo
Impuesto 31217,4788
Dirección de Envío de la Factura San Martin 734
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-08-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bazar y Confitería Maggi
Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAINO
R.U.T. 13.751.266-1
Sucursal Bazar y Confitería Maggi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores2CajaPLUMONES PERMANENTESPLUMONES PERMANENTES $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.596 $ 11.597
44121701
Lápiz pasta3CajaLAPICES AZULES DE PASTALAPICES AZULES DE PASTA $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.563 $ 37.563
50202303
Jugos y néctar concentrados33UnidadJUGOS GRANDESJUGOS GRANDES $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.157 $ 47.143
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos135UnidadVASOS PLÁSTICOSVASOS PLÁSTICOS $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.965 $ 7.941
52151704
Cucharas domésticas135UnidadCUCHARAS PLÁSTICASCUCHARAS PLÁSTICAS $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.590 $ 4.539
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos135UnidadVASOS PLUMAVITVASOS PLUMAVIT $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.965 $ 7.939
50201706
Café3TarroCAFÉ PEQUEÑOCAFÉ PEQUEÑO $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.016 $ 5.017
14121501
Cartón blanqueado10PliegoPAPEL ACONCAGUAPAPEL ACONCAGUA $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
14111705
Servilletas de papel6PaqueteSERVILLETASSERVILLETAS $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.530
50181905
Galletas dulces o pastelitos55PaqueteGALLETAS GRANDESGALLETAS GRANDES $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.520 $ 36.513
Total Neto $ 164.303
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.217
TOTAL OC $ 195.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.