Orden de Compra. Nº
2629-451-SE22
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INSUMOS PARA COFFE BREAK GRUPOS FOCALES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2629-451-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-08-2022
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARA COFFE BREAK GRUPOS FOCALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2626-11-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
Chacabuco 470
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
San Martin 734
Comuna
Putaendo
Impuesto
31217,4788
Dirección de Envío de la Factura
San Martin 734
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-08-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Bazar y Confitería Maggi
Razón Social
NORKA ISAIRA NIETO VIZCAINO
R.U.T.
13.751.266-1
Sucursal
Bazar y Confitería Maggi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121708
Marcadores
2
Caja
PLUMONES PERMANENTES
PLUMONES PERMANENTES
$ 5.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.596
$ 11.597
44121701
Lápiz pasta
3
Caja
LAPICES AZULES DE PASTA
LAPICES AZULES DE PASTA
$ 12.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.563
$ 37.563
50202303
Jugos y néctar concentrados
33
Unidad
JUGOS GRANDES
JUGOS GRANDES
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.157
$ 47.143
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
135
Unidad
VASOS PLÁSTICOS
VASOS PLÁSTICOS
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.965
$ 7.941
52151704
Cucharas domésticas
135
Unidad
CUCHARAS PLÁSTICAS
CUCHARAS PLÁSTICAS
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.590
$ 4.539
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
135
Unidad
VASOS PLUMAVIT
VASOS PLUMAVIT
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.965
$ 7.939
50201706
Café
3
Tarro
CAFÉ PEQUEÑO
CAFÉ PEQUEÑO
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.016
$ 5.017
14121501
Cartón blanqueado
10
Pliego
PAPEL ACONCAGUA
PAPEL ACONCAGUA
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
14111705
Servilletas de papel
6
Paquete
SERVILLETAS
SERVILLETAS
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.528
$ 3.530
50181905
Galletas dulces o pastelitos
55
Paquete
GALLETAS GRANDES
GALLETAS GRANDES
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.520
$ 36.513
Total Neto
$ 164.303
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.217
TOTAL OC
$ 195.520
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.