Orden de Compra. Nº2629-46-SE20 "COMPRA DE MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2629-46-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-02-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-25-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 470
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado sub normal del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación Chacabuco 470
Comuna Putaendo
Impuesto 10825,2006
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 470
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-02-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadLIMPIADOR DE VIDRIO LIMPIADOR DE VIDRIO $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
56111703
Mueble de almacenaje no modular2UnidadLUSTRA MUEBLE LAVA LUSTRA MUEBLE LAVA $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.765
12161902
Detergentes surfactantes4UnidadPOETT LAVANDAPOETT LAVANDA $ 1.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.940 $ 4.941
47121701
Bolsas de basura4UnidadBOLSA SUPERIOR 50X70BOLSA SUPERIOR 50X70 $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.116 $ 2.118
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadCIF CREMA ORIG/750GCIF CREMA ORIG/750G $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.614 $ 3.613
12191501
Solventes aromáticos4UnidadAMBIENTAL GLADE VAIAMBIENTAL GLADE VAI $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.648 $ 5.647
53131624
Toallitas húmedas2UnidadTOALLITAS CLOROX TOALLITAS CLOROX $ 2.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.572 $ 4.571
47131804
Productos de limpieza de amoniaco2UnidadCLORINDA GEL 900MLCLORINDA GEL 900ML $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.606 $ 2.605
47131810
Productos para lavar platos2UnidadQUIX 750MLQUIX 750ML $ 2.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.084 $ 4.084
25101503
Automóviles2UnidadSILICONA KIT SILICONA KIT $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118
47131618
Mopas húmedas2UnidadMOPA CLÁSICA C/PALOMOPA CLÁSICA C/PALO $ 3.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.252 $ 6.252
14111703
Toallas de papel4UnidadNOVA GIGANTE D/HJANOVA GIGANTE D/HJA $ 3.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.572 $ 12.571
47131618
Mopas húmedas2UnidadTRAPERO PISO FLOTATRAPERO PISO FLOTA $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680 $ 3.681
Total Neto $ 56.975
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.825
TOTAL OC $ 67.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.