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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2629-481-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RECARGA DE TONER ALEJANDRINA CARVAJAL SEP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
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R.U.T. |
69.050.700-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CHACABUCO 470 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
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R.U.T. |
69.050.700-5 |
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Dirección de Facturación |
Chacabuco 470 |
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Comuna |
Putaendo
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Impuesto |
3420 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco 470 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IMS Chile |
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Razón Social |
MANLIO ITURRA MUNOZ
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R.U.T. |
7.361.579-8 |
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Sucursal |
IMS Chile |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 1 | Unidad | RECARGA DE TONER HP 35 A | RECARGA DE TONER HP 35 A |
$ 18.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.000
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$ 18.000
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Total Neto
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$ 18.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.420
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$ 21.420
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.