Orden de Compra. Nº2629-502-SE24 "MATERIALES PARA DECORACION , SALA CUNA ANTU YAMPAI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2629-502-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA DECORACION , SALA CUNA ANTU YAMPAI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-55-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 470
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación SAN MARTIN Nª734
Comuna Putaendo
Impuesto 4130,79
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN Nª734
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bazar y Confitería Maggi
Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO
R.U.T. 13.751.266-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bazar y Confitería Maggi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso2Unidad no definidaGOMA EVA NEGRAGOMA EVA NEGRA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
14111525
Papel multiuso2Unidad no definidaGOMA EVA ROJA GOMA EVA ROJA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
14111525
Papel multiuso2Unidad no definidaGOMA EVA VERDEGOMA EVA VERDE $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
14111525
Papel multiuso2Unidad no definidaGOMA EVA COLOR PIELGOMA EVA COLOR PIEL $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos3Unidad no definidaBOLSAS DE DULCES SUNNYBOLSAS DE DULCES SUNNY $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.295 $ 8.295
14111525
Papel multiuso2Unidad no definidaGOMA EVA BLANCAGOMA EVA BLANCA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
27112904
Pistola de resina2UnidadSILICONA LIQUIDA GRANDE SILICONA LIQUIDA GRANDE $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
Total Neto $ 21.741
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.131
TOTAL OC $ 25.872


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.