Orden de Compra. Nº2629-545-SE17 "CELEBRACION DIA DEL NIÑO SALA CUNA Y JARDIN INFANT"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2629-545-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-08-2017
Nombre de la Orden de Compra CELEBRACION DIA DEL NIÑO SALA CUNA Y JARDIN INFANT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-6-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 470
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación Chacabuco 470
Comuna Putaendo
Impuesto 3376,8396
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 470
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-08-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101103
Globos terráqueos electrónicos2BolsaBOLSAS DE GLOBOS X 50UNBOLSAS DE GLOBOS X 50UN $ 1.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.806 $ 2.807
52151503
Cubertería desechable doméstica50UnidadCUCHARA PLASTICAS 10 UNCUCHARA PLASTICAS 10 UN $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.681
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.681
50202304
Jugos y néctar envasados35UnidadJUGOS NECTAR SPRIM PIÑA INDIVIDUALES JUGOS NECTAR SPRIM PIÑA INDIVIDUALES $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.285 $ 5.294
50221202
Cereales en barra35UnidadBARRA CEREAL MANZANABARRA CEREAL MANZANA $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.130 $ 4.118
52151502
Platos desechables domésticos3PaquetePAQUETE PLATOS DESECHABLES 20 UNPAQUETE PLATOS DESECHABLES 20 UN $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.193 $ 2.193
Total Neto $ 17.773
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.377
TOTAL OC $ 21.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.