Orden de Compra. Nº
2629-550-SE17
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MATERIAL DE ASEO DAEM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2629-550-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-08-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2626-6-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
CHACABUCO 470
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
Chacabuco 470
Comuna
Putaendo
Impuesto
24388,6413
Dirección de Envío de la Factura
Chacabuco 470
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
02-08-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
carmen rosa mendez donoso
Razón Social
CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T.
3.250.100-1
Sucursal
carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12181501
Ceras sintéticas
10
Unidad
CERA BRILLINA 360 CM
CERA BRILLINA 360 CM
$ 689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.890
$ 6.891
47131810
Productos para lavar platos
4
Unidad
QUIX 750ML
QUIX 750ML
$ 2.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.168
$ 8.168
53131608
Jabones
2
Unidad
JABON LIQUIDO BALLE
JABON LIQUIDO BALLE
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
47131602
Paños de limpieza absorbente
5
Unidad
PAÑO AMARILLO
PAÑO AMARILLO
$ 731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.655
$ 3.655
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad
RINSO CAPSULAS PERF
RINSO CAPSULAS PERF
$ 2.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.436
$ 4.437
47131603
Esponjas
2
Unidad
SPUNITA VIRUTEX
SPUNITA VIRUTEX
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.580
$ 1.580
47131803
Desinfectantes domésticos
3
Unidad
CLORINDA 2LTS
CLORINDA 2LTS
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.008
$ 4.008
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
3
Unidad
SILICONA MAS RENOVADOR
SILICONA MAS RENOVADOR
$ 3.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.563
$ 10.563
47131816
Desodorantes
11
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL GLADE CARICIAS
DESODORANTE AMBIENTAL GLADE CARICIAS
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.257
$ 15.252
47131618
Mopas húmedas
5
Unidad
TRAPERO C/O 50X60
TRAPERO C/O 50X60
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.899
47131816
Desodorantes
10
Unidad
LYSOFORM ORIGINAL
LYSOFORM ORIGINAL
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.240
$ 19.244
47131801
Limpiadores de suelos
5
Unidad
LIMPIAPISOS POETT
LIMPIAPISOS POETT
$ 1.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.175
$ 6.176
12161902
Detergentes surfactantes
3
Unidad
VIM RECARGA LT
VIM RECARGA LT
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.303
$ 6.303
30181515
Estanque del WC
2
Pack
PATO PURIFIC X3
PATO PURIFIC X3
$ 2.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.942
$ 4.941
47121701
Bolsas de basura
5
Paquete
BOLSA BASURA 70X90
BOLSA BASURA 70X90
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.410
$ 4.412
47131502
Paños de limpieza
5
Paquete
PAÑO ESPONJAS X 3 UN
PAÑO ESPONJAS X 3 UN
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.935
$ 6.933
47131502
Paños de limpieza
3
Paquete
PAÑO MICROFIBRA X3
PAÑO MICROFIBRA X3
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.528
$ 6.529
14111704
Papel higiénico
8
Paquete
PAPEL HIGIENICO SCOTT X 6 UN
PAPEL HIGIENICO SCOTT X 6 UN
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.016
$ 10.017
14111703
Toallas de papel
2
Paquete
TOALLA ELITE X3 ROLLO
TOALLA ELITE X3 ROLLO
$ 2.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.336
$ 4.336
Total Neto
$ 128.361
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.389
TOTAL OC
$ 152.750
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.