Orden de Compra. Nº2629-550-SE17 "MATERIAL DE ASEO DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2629-550-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-08-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-6-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 470
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación Chacabuco 470
Comuna Putaendo
Impuesto 24388,6413
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 470
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-08-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181501
Ceras sintéticas10UnidadCERA BRILLINA 360 CMCERA BRILLINA 360 CM $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.890 $ 6.891
47131810
Productos para lavar platos4UnidadQUIX 750MLQUIX 750ML $ 2.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.168 $ 8.168
53131608
Jabones2UnidadJABON LIQUIDO BALLEJABON LIQUIDO BALLE $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
47131602
Paños de limpieza absorbente5UnidadPAÑO AMARILLOPAÑO AMARILLO $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.655 $ 3.655
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadRINSO CAPSULAS PERFRINSO CAPSULAS PERF $ 2.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.436 $ 4.437
47131603
Esponjas2UnidadSPUNITA VIRUTEXSPUNITA VIRUTEX $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580
47131803
Desinfectantes domésticos3UnidadCLORINDA 2LTSCLORINDA 2LTS $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.008 $ 4.008
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ3UnidadSILICONA MAS RENOVADORSILICONA MAS RENOVADOR $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.563 $ 10.563
47131816
Desodorantes11UnidadDESODORANTE AMBIENTAL GLADE CARICIASDESODORANTE AMBIENTAL GLADE CARICIAS $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.257 $ 15.252
47131618
Mopas húmedas5UnidadTRAPERO C/O 50X60TRAPERO C/O 50X60 $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.899
47131816
Desodorantes10UnidadLYSOFORM ORIGINALLYSOFORM ORIGINAL $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.240 $ 19.244
47131801
Limpiadores de suelos5UnidadLIMPIAPISOS POETTLIMPIAPISOS POETT $ 1.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.175 $ 6.176
12161902
Detergentes surfactantes3UnidadVIM RECARGA LTVIM RECARGA LT $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
30181515
Estanque del WC2PackPATO PURIFIC X3PATO PURIFIC X3 $ 2.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.942 $ 4.941
47121701
Bolsas de basura5PaqueteBOLSA BASURA 70X90BOLSA BASURA 70X90 $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.412
47131502
Paños de limpieza5PaquetePAÑO ESPONJAS X 3 UNPAÑO ESPONJAS X 3 UN $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.935 $ 6.933
47131502
Paños de limpieza3PaquetePAÑO MICROFIBRA X3PAÑO MICROFIBRA X3 $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.528 $ 6.529
14111704
Papel higiénico8PaquetePAPEL HIGIENICO SCOTT X 6 UNPAPEL HIGIENICO SCOTT X 6 UN $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.016 $ 10.017
14111703
Toallas de papel2PaqueteTOALLA ELITE X3 ROLLOTOALLA ELITE X3 ROLLO $ 2.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.336 $ 4.336
Total Neto $ 128.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.389
TOTAL OC $ 152.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.