Orden de Compra. Nº
2629-552-SE16
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COLACIONES REUNIÓN RED TERRITORIAL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2629-552-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-08-2016
Nombre de la Orden de Compra
COLACIONES REUNIÓN RED TERRITORIAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2626-6-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
CHACABUCO 470
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
Chacabuco 470
Comuna
Putaendo
Impuesto
11155,754012
Dirección de Envío de la Factura
Chacabuco 470
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-08-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
carmen rosa mendez donoso
Razón Social
CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T.
3.250.100-1
Sucursal
carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201711
Té instantáneo
2
Caja
TE EMBLEM (100 BOLSITAS)
TE EMBLEM (100 BOLSITAS)
$ 2.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.470
$ 4.471
50201709
Café instantáneo
3
Unidad
NESCAFE 170G
NESCAFE 170G
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.579
$ 9.580
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
5
Unidad
AZUCAR 1KG IANSA
AZUCAR 1KG IANSA
$ 639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.195
$ 3.193
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
VASOS PLUMAVIC
VASOS PLUMAVIC
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.361
50202303
Jugos y néctar concentrados
30
Unidad
JUGOS NECTAR 1 LT 1/2
JUGOS NECTAR 1 LT 1/2
$ 723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.690
$ 21.681
14111705
Servilletas de papel
5
Paquete
SERVILLETA ABOLENGO
SERVILLETA ABOLENGO
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 715
$ 714
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
GALLETAS ALTEZA
GALLETAS ALTEZA
$ 723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.230
$ 7.227
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Paquete
GALLETA LIMON
GALLETA LIMON
$ 454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.270
$ 2.269
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Paquete
GALLETA DE VINO
GALLETA DE VINO
$ 454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.270
$ 2.269
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
GALLETAS TRITON
GALLETAS TRITON
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.950
$ 3.950
Total Neto
$ 58.714
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.156
TOTAL OC
$ 69.870
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.