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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2629-581-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-08-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA UTILES DE ASEO SALA CUNA ANTU-YAMPAI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2626-25-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
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R.U.T. |
69.050.700-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CHACABUCO 470 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
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R.U.T. |
69.050.700-5 |
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Dirección de Facturación |
Chacabuco 470 |
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Comuna |
Putaendo
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Impuesto |
3989,9943 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco 470 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
carmen rosa mendez donoso |
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Razón Social |
CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
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R.U.T. |
3.250.100-1 |
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Sucursal |
carmen rosa mendez donoso |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 3 | Bolsa | PAPEL HIGIENICO X 4 | PAPEL HIGIENICO X 4 |
$ 1.168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.504
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$ 3.504
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14111703
| Toallas de papel | 40 | Unidad | TOALLA ABOLENGO | TOALLA ABOLENGO |
$ 378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.120
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$ 15.126
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24111503
| Bolsas de plástico | 3 | Unidad | BOLSA DE BASURA CHACAO | BOLSA DE BASURA CHACAO |
$ 790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.370
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$ 2.370
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Total Neto
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$ 21.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.990
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$ 24.990
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.