Orden de Compra. Nº
2629-602-SE20
"
COLACIONES PARA ESCUELA SAN ABERTO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2629-602-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-12-2020
Nombre de la Orden de Compra
COLACIONES PARA ESCUELA SAN ABERTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2626-6-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
Chacabuco 470
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
Chacabuco 470
Comuna
Putaendo
Impuesto
185621,9668
Dirección de Envío de la Factura
Chacabuco 470
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
21-12-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
carmen rosa mendez donoso
Razón Social
CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T.
3.250.100-1
Sucursal
carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
147
Unidad
PINGUINOS X3
PINGUINOS X3
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.088
$ 74.117
50181905
Galletas dulces o pastelitos
147
Unidad
TRITON C/CREMA
TRITON C/CREMA
$ 487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.589
$ 71.646
50181905
Galletas dulces o pastelitos
147
Unidad
OBLEA ALTEZA
OBLEA ALTEZA
$ 765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.455
$ 112.412
50202303
Jugos y néctar concentrados
73
Unidad
NECTAR DAMASCO
NECTAR DAMASCO
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.264
$ 12.269
50202303
Jugos y néctar concentrados
74
Unidad
NECTAR PIÑA
NECTAR PIÑA
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.432
$ 12.437
50221101
Granos de Cereales
8
Caja
CAJA CEREAL BAR X20
CAJA CEREAL BAR X20
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.840
$ 20.840
50221101
Granos de Cereales
147
Unidad
NATUR ARROZ 100 GR
NATUR ARROZ 100 GR
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.958
$ 105.001
50181905
Galletas dulces o pastelitos
147
Unidad
RAYITA OFERTA X 2
RAYITA OFERTA X 2
$ 261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.367
$ 38.294
50221101
Granos de Cereales
147
Unidad
1+1 CHOCOKRISPIS
1+1 CHOCOKRISPIS
$ 445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.415
$ 65.471
50221101
Granos de Cereales
73
Unidad
CHOCAPIC 30 GRS
CHOCAPIC 30 GRS
$ 277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.221
$ 20.244
50221101
Granos de Cereales
74
Unidad
ZUCOSOS 30 GRS
ZUCOSOS 30 GRS
$ 277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.498
$ 20.521
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
147
Unidad
CHEEZELS 30G
CHEEZELS 30G
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.740
$ 61.765
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
147
Unidad
PAPAS LAY'S 230 GR
PAPAS LAY'S 230 GR
$ 1.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 217.413
$ 217.412
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
147
Unidad
TRENCITO 80G
TRENCITO 80G
$ 983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.501
$ 144.529
Total Neto
$ 976.958
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 185.622
TOTAL OC
$ 1.162.580
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.