Orden de Compra. Nº2629-656-SE19 "COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES, LICEO MANUEL MARIN F."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2629-656-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES, LICEO MANUEL MARIN F.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2628-20-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 470
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado LEY SEP LICEO MANUEL MARIN FRITIS del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación Chacabuco 470
Comuna Putaendo
Impuesto 31247,8275
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 470
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-08-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Librería Comercial
Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.531.350-1
Sucursal Librería Comercial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151502
Platos desechables domésticos10UnidadPACK 10 PLATOS PLÁSTICOS AZULES OLEGO.PACK 10 PLATOS PLÁSTICOS AZULES OLEGO. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319
52151703
Tenedores domésticos1UnidadBOLSA 100 TENEDOR PLASTICOS BLANCO.BOLSA 100 TENEDOR PLASTICOS BLANCO. $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092
14111610
Cartulina25UnidadCARTULINA ESPAÑOLA 180 GR. 50 X 65 CM.AZUL.CARTULINA ESPAÑOLA 180 GR. 50 X 65 CM.AZUL. $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.093
43201801
Unidades de discos flexibles15UnidadPENDRIVE MORADO 32 GB USB MAXELL. PENDRIVE MORADO 32 GB USB MAXELL. $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.325 $ 113.319
14111525
Papel multiuso2UnidadCAJA 100 OPALINA GOFRADA OFICIO 200GR DIAZOL. CAJA 100 OPALINA GOFRADA OFICIO 200GR DIAZOL. $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.110 $ 15.109
14111610
Cartulina25UnidadCARTULINA ESPAÑOLA 180GR. 50 X 70 CM VERDE. CARTULINA ESPAÑOLA 180GR. 50 X 70 CM VERDE. $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.093
14111525
Papel multiuso1UnidadCAJA 125 OPALINA GOF.200GR OFICIO CREAM DIAZOL. CAJA 125 OPALINA GOF.200GR OFICIO CREAM DIAZOL. $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.437 $ 13.437
Total Neto $ 164.462
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.248
TOTAL OC $ 195.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.