Orden de Compra. Nº
2629-7-SE20
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COMPRA INSUMOS ACTIVIDAD SALA CUNA ANTU-YAMPAI
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2629-7-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-01-2020
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA INSUMOS ACTIVIDAD SALA CUNA ANTU-YAMPAI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2626-25-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
CHACABUCO 470
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JUNJI del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
Chacabuco 470
Comuna
Putaendo
Impuesto
2851,5789
Dirección de Envío de la Factura
Chacabuco 470
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
carmen rosa mendez donoso
Razón Social
CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T.
3.250.100-1
Sucursal
carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados
4
Unidad
NECTAR DURAZNO AN
NECTAR DURAZNO AN
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.361
50202301
Agua
2
Unidad
AQUARIUS 1.5 PERA
AQUARIUS 1.5 PERA
$ 740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.480
$ 1.479
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Unidad
FRAC CHOCOLATE
FRAC CHOCOLATE
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.059
$ 1.059
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Unidad
GALLETA VINO
GALLETA VINO
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 806
$ 807
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Unidad
GALLETA CRIOLLITA
GALLETA CRIOLLITA
$ 807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.614
$ 1.613
48101915
Bandejas de servicio
3
Unidad
BANDEJA REDONDA CH
BANDEJA REDONDA CH
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.236
$ 1.235
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Unidad
TUAREG CLASICA
TUAREG CLASICA
$ 311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 622
$ 622
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad
OBLEA ALTEZA
OBLEA ALTEZA
$ 765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.825
$ 3.824
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
30
Unidad
VASOS DESECHABLES
VASOS DESECHABLES
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.020
$ 1.008
Total Neto
$ 15.008
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.852
TOTAL OC
$ 17.860
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.