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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2629-721-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-09-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES PARA ACTIVIDAD COMUNIDAD ESCOLARES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2626-25-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
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R.U.T. |
69.050.700-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CHACABUCO 470 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
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R.U.T. |
69.050.700-5 |
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Dirección de Facturación |
Chacabuco 470 |
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Comuna |
Putaendo
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Impuesto |
1789,838 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco 470 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-09-2017 |
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Proveedor |
carmen rosa mendez donoso |
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Razón Social |
CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
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R.U.T. |
3.250.100-1 |
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Sucursal |
carmen rosa mendez donoso |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50201711
| Té instantáneo | 2 | Caja | TE YELLOW LABEL | TE YELLOW LABEL |
$ 966,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.932
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$ 1.933
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 2 | kilogramo | AZÚCAR IANSA | AZÚCAR IANSA |
$ 672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.344
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$ 1.345
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50202303
| Jugos y néctar concentrados | 5 | Botella | NÉCTAR 1 1/2 | NÉCTAR 1 1/2 |
$ 740,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.700
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$ 3.698
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50201706
| Café | 1 | Tarro | NESCAFE 100G | NESCAFE 100G |
$ 2.445,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.445
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$ 2.445
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Total Neto
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$ 9.420
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.790
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$ 11.210
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.