Orden de Compra. Nº2629-803-SE17 "INSUMOS DE BREAK"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2629-803-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE BREAK
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-25-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 470
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación Chacabuco 470
Comuna Putaendo
Impuesto 11693,911
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 470
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-10-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201711
Té instantáneo2CajaTE EMBLEM X 100 BLSTE EMBLEM X 100 BLS $ 2.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.302 $ 4.303
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5UnidadAZÚCAR 1KG IANSAAZÚCAR 1KG IANSA $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
50201709
Café instantáneo4UnidadNESCAFE 170 GRSNESCAFE 170 GRS $ 3.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.052 $ 14.050
50202310
Agua mineral6UnidadAGUA VITAL 1.6 AGUA VITAL 1.6 $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.426 $ 3.429
50202310
Agua mineral10UnidadAQUARIUS 1.5 UVAAQUARIUS 1.5 UVA $ 682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.820 $ 6.822
50202311
Bebidas10UnidadBEBIDAS COCA COLA 3 LT DESECHABLEBEBIDAS COCA COLA 3 LT DESECHABLE $ 1.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.460 $ 11.460
50181905
Galletas dulces o pastelitos4PaquetePAQUETES GALLETAS COCO MCPAQUETES GALLETAS COCO MC $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.948 $ 1.950
50181905
Galletas dulces o pastelitos4PaquetePAQUETES GALLETAS OBLEA ALTEZAPAQUETES GALLETAS OBLEA ALTEZA $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.960 $ 2.958
14111705
Servilletas de papel6PaquetePAQUETES SERVILETAS ELITE 33PAQUETES SERVILETAS ELITE 33 $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.622 $ 2.622
50181905
Galletas dulces o pastelitos4PaquetePAQUETES GALLETAS MANTEQUILLAPAQUETES GALLETAS MANTEQUILLA $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.948 $ 1.950
50181905
Galletas dulces o pastelitos3PaquetePAQUETES GALLETAS LIMONPAQUETES GALLETAS LIMON $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.461 $ 1.462
50181905
Galletas dulces o pastelitos7PaquetePAQUETES GALLETAS NIZA MCKAYPAQUETES GALLETAS NIZA MCKAY $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.409 $ 3.412
50181905
Galletas dulces o pastelitos3PlanchaPAQUETES GALLETAS VINO MCKAYPAQUETES GALLETAS VINO MCKAY $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.461 $ 1.462
Total Neto $ 59.240
Descuento $ 0
Cargos $ 2.307
IVA  19  % $ 11.694
TOTAL OC $ 73.241


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.