Orden de Compra. Nº
2629-803-SE17
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INSUMOS DE BREAK
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2629-803-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-10-2017
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE BREAK
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2626-25-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
CHACABUCO 470
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
Chacabuco 470
Comuna
Putaendo
Impuesto
11693,911
Dirección de Envío de la Factura
Chacabuco 470
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-10-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
carmen rosa mendez donoso
Razón Social
CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T.
3.250.100-1
Sucursal
carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201711
Té instantáneo
2
Caja
TE EMBLEM X 100 BLS
TE EMBLEM X 100 BLS
$ 2.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.302
$ 4.303
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
5
Unidad
AZÚCAR 1KG IANSA
AZÚCAR 1KG IANSA
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.361
50201709
Café instantáneo
4
Unidad
NESCAFE 170 GRS
NESCAFE 170 GRS
$ 3.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.052
$ 14.050
50202310
Agua mineral
6
Unidad
AGUA VITAL 1.6
AGUA VITAL 1.6
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.426
$ 3.429
50202310
Agua mineral
10
Unidad
AQUARIUS 1.5 UVA
AQUARIUS 1.5 UVA
$ 682,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.820
$ 6.822
50202311
Bebidas
10
Unidad
BEBIDAS COCA COLA 3 LT DESECHABLE
BEBIDAS COCA COLA 3 LT DESECHABLE
$ 1.146,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.460
$ 11.460
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Paquete
PAQUETES GALLETAS COCO MC
PAQUETES GALLETAS COCO MC
$ 487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.948
$ 1.950
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Paquete
PAQUETES GALLETAS OBLEA ALTEZA
PAQUETES GALLETAS OBLEA ALTEZA
$ 740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.960
$ 2.958
14111705
Servilletas de papel
6
Paquete
PAQUETES SERVILETAS ELITE 33
PAQUETES SERVILETAS ELITE 33
$ 437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.622
$ 2.622
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Paquete
PAQUETES GALLETAS MANTEQUILLA
PAQUETES GALLETAS MANTEQUILLA
$ 487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.948
$ 1.950
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Paquete
PAQUETES GALLETAS LIMON
PAQUETES GALLETAS LIMON
$ 487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.461
$ 1.462
50181905
Galletas dulces o pastelitos
7
Paquete
PAQUETES GALLETAS NIZA MCKAY
PAQUETES GALLETAS NIZA MCKAY
$ 487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.409
$ 3.412
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Plancha
PAQUETES GALLETAS VINO MCKAY
PAQUETES GALLETAS VINO MCKAY
$ 487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.461
$ 1.462
Total Neto
$ 59.240
Descuento
$ 0
Cargos
$ 2.307
IVA
19
%
$ 11.694
TOTAL OC
$ 73.241
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.